 
                            你好 借,原材料60000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)9600 貸,應(yīng)付賬款69600
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    GB公司為增值稅/一般納稅人,適用稅率為13%。4月4日,該公司從ZH公司購入5A材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價款為60000元,/增值稅稅額7800元,共計67800元,5A材料已驗收入庫,按實際成本核算。合同規(guī)定該批材料的付款條件為“2/10,1/20,n/30”根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制4月4日購入材料,4月4_13日、4月14_23、4月24日以后三段不同時期支付貨款的會計分錄
CB公司為增值稅一-般納稅人,適用稅率為16%。1月4日,CB公司從ZH公司購入5A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款為60000元,增值稅稅額為9600元,共計69600元。5A材料已驗收人庫,按實際成本核算。合同規(guī)定該批材料的付款條件為"2/10,1/20,n/30"。
1:MM公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.本月將50000元交存銀行,2:得銀行匯票。3:采購員持票去外地采購材料一批,并交來增值稅專用發(fā)票,貸款金額為40000元增值稅稅額6400元戶要求】編制取得銀行匯票存款、。1:CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.2:1月4日,CB公司從ZH公司購人5A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款為60000元,增值稅稅額為9600元,共計69600元。5A材料已驗收入庫,按實際成本核算。合同規(guī)定該批材料的付款條件為“2/10,1/20,n/30”?!疽蟆扛鶕?jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制1月4日購入材料;1月4-13日、1月14-23日、1月24日以后三段不同時期支付貨款的會計分錄?!灸康摹?:CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.9月1日,該公司采用銀行承兌匯票方式購人4C材料一批,價款150000元,增值稅稅額24000元。4C材料已驗收入庫,按實際成本核算。該銀
CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。4月4日,該公司從ZH公司購入5A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款為60000元,增值稅稅額為7800元,共計67800元。5A材料已驗收入庫,按實際成本核算。合同規(guī)定該批材料的付款條件為“2/10,1/20.n/30”?!疽蟆扛鶕?jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制4月4日購入材料;4月4-13日、4月14-23日、4月24日以后三段不同時期支付貨款的會計分錄。
CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。4月4日,該公司從ZH公司購入5A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款為60000元,增值稅稅額為7800元,共計67800元。5A材料已驗收入庫,按實際成本核算。合同規(guī)定該批材料的付款條件為“2/10,1/20.n/30”。【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制4月4日購入材料;4月4-13日、4月14-23日、4月24日以后三段不同時期支付貨款的會計分錄。
 
                公司名下路虎車20處買來有60萬左右,現(xiàn)在老板女兒要換車,賣了,他們二手車公司開票1萬元,這樣可合適
公司開票400多萬,接了一個項目如果開票的話就超過500萬,準(zhǔn)備開一個分公司,總公司和分公司合計金額超過500萬,會判定為一般納稅人嗎
老師,公司支付給員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金需要合并工資薪金申報個稅嗎?
請問,今匯算清繳后繳了4千元的所得稅,我是通過以前年度損益調(diào)整科目做的賬,但資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤就不等于期初未分配利潤加利潤表上的凈利潤,這個需要調(diào)嗎?
建筑行業(yè),吊車和隨車吊臨時租賃,屬于濕租嗎?開具發(fā)票可以按照建筑服務(wù)類開發(fā)票嗎?而不是按照有行動產(chǎn)經(jīng)營租賃來開!這個說法對嗎?
老師,這個具體要怎么回復(fù)和說明呢,謝謝
請問 機(jī)票可以開專票嗎?
學(xué)校開非稅發(fā)票 ,學(xué)生考試費(fèi)開了一張票,已經(jīng)交費(fèi)了,財務(wù)科要求退掉,重新一張一張開票,需要寫一個退付說明,這個說明怎么寫呀
以前年度多計提銷項稅額0.02元,該怎么調(diào)整
咨詢下:酒類發(fā)票,如果發(fā)票上缺少數(shù)量、單價,可以報銷嗎?