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老師,能幫忙說下這道題的分錄嗎

老師,能幫忙說下這道題的分錄嗎
2020-06-19 22:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-06-19 22:56

借 應(yīng)付職工薪酬277795 貸 其他應(yīng)付款-社保5479 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅17545 貸 其他應(yīng)收款310 貸 銀行存款254461

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齊紅老師 解答 2020-06-19 22:58

借 應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險 90287 借 應(yīng)付職工薪酬-工傷保險 12898 借 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險 25796 借 其他應(yīng)付款-個人社保 5479 貸 銀行存款 134460

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借 應(yīng)付職工薪酬277795 貸 其他應(yīng)付款-社保5479 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅17545 貸 其他應(yīng)收款310 貸 銀行存款254461
2020-06-19
你好 未確認(rèn)融資費用期初攤余成本=700*(P/A,6%,3)=700*2.6730=1871.1 購入時: 借 在建工程 1871.1 ? ? ?未確認(rèn)融資費用 228.9 ? ?貸 長期應(yīng)付款 2100 2022.12.31 借 在建工程 1871.1*6%=112.27(未確認(rèn)融資費用的攤銷額,因為設(shè)備12月31日才安裝,所以要計入在建工程) ? ? ?長期應(yīng)付款? 700 ? ? 貸? 銀行存款 700 ? ? ? ? ??未確認(rèn)融資費用?112.27 借 在建工程 20 ? 貸 銀行存款 20 借 固定資產(chǎn)?2003.37 ? 貸 在建工程1871.1%2B20%2B112.27=2003.37,所以B錯誤 2022年12.31賬面價值=2100-700-(228.9-112.27)=1283.37,C正確。 2023年12月31日,未確認(rèn)融資費用攤銷=[2100-700-(228.9-112.27)]*6%=1283.37*6%=77,2023年長期應(yīng)付款應(yīng)攤銷金額=(700-77)=623, 一年內(nèi)到期的長期應(yīng)付款,資產(chǎn)負債表會調(diào)整到一年內(nèi)到期的非流動負債,不會在長期應(yīng)付款,所以資產(chǎn)負債表的長期應(yīng)付款=1283.37-623=660.37,D正確。
2023-09-23
你好,分錄如下,請參考
2023-12-12
你好,同學(xué), 借研發(fā)支出-費用化支出700 研發(fā)支出-資本化支出1600 貸銀行存款等2300 借管理費用-研發(fā)費用 700 貸研發(fā)支出-費用化支出 700 借:無形資產(chǎn)1600 貸研發(fā)支出-資本化支出1600 借管理費用173.33 貸累計攤銷173,。33 借銀行存款700 貸其他業(yè)務(wù)收入700 借其他業(yè)務(wù)成本160 貸累計攤銷160 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
2022-07-30
看圖,在圖片上呢,你看看
2020-07-20
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