你好,計入工資總額稅=(150000-8160-24000-60000%2B36000)*10%-2520=6864 單獨作為年終獎發(fā)放=(150000-8160-24000-60000)*10%-2520%2B36000*3%=4344 單獨作為年終獎發(fā)放好

李先生2019年在學(xué)校工資總額為15萬元,全年社保費8,160元,附加扣除24000萬元,法定扣除60000萬元,李先生年終績效工資36000元,請你給計算選擇,李先生的全年績效工資是計入工資總額好呢,還是單獨作為年終獎發(fā)放好呢。
李先生2019年在學(xué)校工資總額為15萬元,全年社保費8,160元,附加扣除24000萬元,法定扣除60000萬元,李先生年終績效工資36000元,請你給計算選擇,李先生的全年績效工資是計入工資總額好呢,還是單獨作為年終獎發(fā)放好呢
1.居民個人李某為獨生子,2019年交完社保和住房公積金后共取得稅前工資收入30萬元,勞務(wù)報酬收入6萬元,稿酬收入2萬元,特許權(quán)使用費所得1萬元。李某有兩個上小學(xué)的小孩且均由其扣除子女教育專項附加扣除,李某的父母健在且均已年滿60歲。當(dāng)年李某還把市區(qū)一套房屋轉(zhuǎn)讓給張某,房屋轉(zhuǎn)讓價格200萬元,房屋原值110萬元,相關(guān)稅費10萬元,發(fā)票中獎500元,請計算李某當(dāng)年個人所得稅應(yīng)納稅額。
李先生為甲公司員工。2019年的收入支出事項如下:(1)每月工資18000元;每月的“三險一金”為3500元。(2)李先生夫妻均為獨生子女,家中老人均已60歲以上需要贍養(yǎng)。(3)2019年1月與房屋中介簽訂住房租賃合同,租期2年,月租金3000元(與妻女共同租住于此)。(4)夫妻育有一女,在幼兒園學(xué)習(xí)(女兒信息資料已在甲公司申報)。(5)4月,李先生獲得某出版社的稿酬收入6000元。其他相關(guān)資料:(1)所在區(qū)域房租月扣除標(biāo)準(zhǔn)是1500元;李先生夫妻名下均無房產(chǎn)。(2)李先生夫妻協(xié)商約定,涉及可分?jǐn)偟膶m椄郊涌鄢椖?,均由李先生?00%扣除。(3)2019年全年李先生已預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅2800元。要求:1.計算李先生2019年1月工資薪金預(yù)繳個人所得稅的各項扣除額合計數(shù)。2.計算李先生1月預(yù)繳個人所得稅的稅額。3.計算4月李先生稿酬所得預(yù)繳個人所得稅的稅額。4.計算李先生2019年全年匯算清繳應(yīng)補或應(yīng)退的個人所得稅。
1.李先生為一家小型超市的業(yè)主并辦理了個體工商戶的注冊登記。2019年,該超市銷售商品的收入為120000元,送貨上門收入10000元。2.2019年李先生的超市發(fā)生以下費用:購貨成本為20000元業(yè)務(wù)招待費為2000元職工工資支出20000元為職工個人繳納的“三險一金“等專項扣除為6000元為孩子購買電腦一臺5000元因商品不合格被工商局罰款1000元。李先生沒有綜合所得,但他從2019年1月起享受子女教育專項附加扣除1000元。假定2019年李先生已預(yù)繳個人所得稅稅款500元。請計算:(1)李先生的全年收入總額(2)李先生當(dāng)年準(zhǔn)予在稅前扣除的項目金額(3)匯算清繳時需要補(退)的個人所得稅稅額。
請問商店買的大米可以開票抵扣增值稅嗎
老師印花稅這個問題很棘手啊。合同,發(fā)票,賬務(wù)三者之間不好操作啊。以前是按照成本和收入打折?,F(xiàn)在稅務(wù)按照進(jìn)銷票說補20萬。但是法規(guī)又是按照合同簽訂。不能一會兒依據(jù)這個一會兒那個吧?1、現(xiàn)在我還按照什么來補繳24年呢?2、明年又咋個報呢?3、插補了24年,繼續(xù)插補23年又怎么辦?4、按照他的發(fā)票去報,以后又會不會去比對報表賬務(wù)還有前后年延續(xù)性?目前按照合同不要有操作性。還有情況是合同只有結(jié)算金額沒有列名不含稅金額,改也不好操作。難道都按照含稅金額報?真是焦慮啊?
我們公司承接了一個賽事活動。需要把運動員和裁判從酒店接送到運動場館。這是其中一項成本。總收入是200萬,現(xiàn)在要出審計報告列支出成本。其中車輛成本,有10萬是向公交車集團(tuán)租車的。有8萬是我們用了員工的車,無償使用員工的。但列了8萬成本要向?qū)Ψ绞杖?。我們一共是開一張200萬的發(fā)票給對方的。那這個8萬的要有發(fā)票嗎
當(dāng)月貨到,為確保成本合理性做了暫估,知道實際工作和理論有偏差,請問工作中下月到票,年后3月到票分別怎么做賬?
公司交的水電費應(yīng)計入應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款?要交印花稅嗎?快遞費用也要印花稅嗎? 財務(wù)部,業(yè)務(wù)部,跟單部,PMC部,工程部,生產(chǎn)部,倉庫部,質(zhì)檢部,生產(chǎn)部,生產(chǎn)部管理人員,生產(chǎn)跟單,物控中心這些部門人員聚餐的團(tuán)建費分別計入那些科目?
老師,請問一下餐飲行業(yè)的成本,做流水賬應(yīng)該怎么算哇
合伙企業(yè),租賃進(jìn)來東西再出租出去;我們租出去一次性收2年的錢10萬元,增值稅按10萬一次性確認(rèn)收入,那申報個人經(jīng)營所得按10萬,還是按年5萬確認(rèn)收入?
老師:9月工資,正常不是9月暑期申報,,我當(dāng)時沒有報,我現(xiàn)在報10月暑期可以嗎?還是更正申報做9月暑期
老師您好,個人向公司借款,如果是公司員工和不是公司員工這兩種情況,長期掛賬有什么風(fēng)險,謝謝
請問電商小規(guī)模超30萬營業(yè)額每季度,轉(zhuǎn)一般納稅人抵扣增值稅好?還是繼續(xù)小規(guī)模按1%,繳稅好?