你好,計入工資總額稅=(150000-8160-24000-60000%2B36000)*10%-2520=6864 單獨作為年終獎發(fā)放=(150000-8160-24000-60000)*10%-2520%2B36000*3%=4344 單獨作為年終獎發(fā)放好
李先生2019年在學校工資總額為15萬元,全年社保費8,160元,附加扣除24000萬元,法定扣除60000萬元,李先生年終績效工資36000元,請你給計算選擇,李先生的全年績效工資是計入工資總額好呢,還是單獨作為年終獎發(fā)放好呢。
李先生2019年在學校工資總額為15萬元,全年社保費8,160元,附加扣除24000萬元,法定扣除60000萬元,李先生年終績效工資36000元,請你給計算選擇,李先生的全年績效工資是計入工資總額好呢,還是單獨作為年終獎發(fā)放好呢
1.居民個人李某為獨生子,2019年交完社保和住房公積金后共取得稅前工資收入30萬元,勞務報酬收入6萬元,稿酬收入2萬元,特許權使用費所得1萬元。李某有兩個上小學的小孩且均由其扣除子女教育專項附加扣除,李某的父母健在且均已年滿60歲。當年李某還把市區(qū)一套房屋轉(zhuǎn)讓給張某,房屋轉(zhuǎn)讓價格200萬元,房屋原值110萬元,相關稅費10萬元,發(fā)票中獎500元,請計算李某當年個人所得稅應納稅額。
李先生為甲公司員工。2019年的收入支出事項如下:(1)每月工資18000元;每月的“三險一金”為3500元。(2)李先生夫妻均為獨生子女,家中老人均已60歲以上需要贍養(yǎng)。(3)2019年1月與房屋中介簽訂住房租賃合同,租期2年,月租金3000元(與妻女共同租住于此)。(4)夫妻育有一女,在幼兒園學習(女兒信息資料已在甲公司申報)。(5)4月,李先生獲得某出版社的稿酬收入6000元。其他相關資料:(1)所在區(qū)域房租月扣除標準是1500元;李先生夫妻名下均無房產(chǎn)。(2)李先生夫妻協(xié)商約定,涉及可分攤的專項附加扣除項目,均由李先生按100%扣除。(3)2019年全年李先生已預扣預繳個人所得稅2800元。要求:1.計算李先生2019年1月工資薪金預繳個人所得稅的各項扣除額合計數(shù)。2.計算李先生1月預繳個人所得稅的稅額。3.計算4月李先生稿酬所得預繳個人所得稅的稅額。4.計算李先生2019年全年匯算清繳應補或應退的個人所得稅。
1.李先生為一家小型超市的業(yè)主并辦理了個體工商戶的注冊登記。2019年,該超市銷售商品的收入為120000元,送貨上門收入10000元。2.2019年李先生的超市發(fā)生以下費用:購貨成本為20000元業(yè)務招待費為2000元職工工資支出20000元為職工個人繳納的“三險一金“等專項扣除為6000元為孩子購買電腦一臺5000元因商品不合格被工商局罰款1000元。李先生沒有綜合所得,但他從2019年1月起享受子女教育專項附加扣除1000元。假定2019年李先生已預繳個人所得稅稅款500元。請計算:(1)李先生的全年收入總額(2)李先生當年準予在稅前扣除的項目金額(3)匯算清繳時需要補(退)的個人所得稅稅額。
老師,會計學堂賬號好久沒用了,登不上咋辦?不知道賬號了
請問一般納稅人,酒店的住宿費可以抵扣銷項稅嗎
小規(guī)模餐飲,3%開票現(xiàn)在減免按照1%開,想要開4100發(fā)票需要多少稅點?
老師,我公司是高新企業(yè),例如我公司今年利潤300萬,其中研發(fā)成本500萬,申請加計扣除后,表上利潤為-200萬,那這200萬下一個年度還能扣除嗎?還是只能在本年度使用?
老師,你好,我們是六月份登記的,現(xiàn)在還沒有正式營業(yè),目前需要做什么
老師,出售呆滯庫存,請問賬務處理是?稅率是?謝謝
老師,麻煩請教下:因?qū)W校7月5日學生放假,故校園超市(沒掃碼槍,沒有出入庫表,不涉及稅務,也沒有手工記錄的銷售臺帳)6月30日未盤點,7月1日~5日一直在營業(yè),部分商家還進了貨,7月6日盤點后將剩余所有商品退貨給商家,所以6月的銷售成本無法得出,學生刷校園卡消費,可以導出銷售收入,送貨單也有,追問,已知5月31日庫存36010.05元,6月1日~30日進貨成本154885.37元,銷售收入237868.55元,7月1日~5日進貨成本18569.95元,7月1日~5日銷售收入47724.3元,7月6日清倉退貨10090.04元,2月~5月平均銷售成本率為72.698%,6月和7月結(jié)轉(zhuǎn)成本如何分錄
老師,我們學校超市有獨立帳戶,每學期末需把利潤上繳至財政非稅,上繳時貸方用銀行存款,借方用哪個科目呢?本年利潤還是利潤分配-未分配利潤?
公司用的蟑螂藥殺蟑螂算辦公費還是福利費
老師,我們是建筑公司,關于工地零星采購,臨時采買的個別工具,或者吃飯,或者在多家店面買的雜七雜八的小東西,不給開發(fā)票的,開個收據(jù),不到500元的入賬后,能稅前扣除嗎?