借原材料30000 應交稅費…應交增值稅(進項稅額)3900 貸銀行存款33900
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月6日購入材料1000千克,單價30元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為30000元,該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,材料已驗收入庫。入庫時,發(fā)現(xiàn)材料短缺10千克,屬于運輸途中的合理損耗。
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月6日購入材料1000千克,單價30元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為30000元,該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,材料已驗收入庫。入庫時,發(fā)現(xiàn)材料短缺10千克,屬于運輸途中的合理損耗。
1.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種原材料,該材料按計劃成本進行日常核算,計劃單位成本為每千克20元,2018年6月初,該企業(yè)“銀行存款”科目余額為300000元,“原材料”和“材料成本差異”科目的借方余額分別為30000元和6152元,6月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)5日,從乙公司購入材料5000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的價格為90000元,增值稅稅額為11700元,全部款項已用銀行存款支付,材料尚未到達。(2)8日,從乙公司購入的材料到達,驗收入庫時發(fā)現(xiàn)短缺50千克,經(jīng)查明,短缺為運輸途中合理損耗,按實際數(shù)量入庫。(3)10日,從丙公司購入材料3000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的價格為57000元,增值稅稅額為7410元,材料已驗收入庫并且全部款項已銀行存款支付。(4)15日,從丁公司購入材料4000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的價格88000元,增值稅稅額為11400元,材料已驗收入庫,款項尚未支付。會計分錄
甲企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。本期購入材料100千克,不含稅價款57000元。驗收入庫時發(fā)現(xiàn)短缺5%,經(jīng)查屬于運輸途中的合理損耗。該批原材料入庫前挑選整理費用為380元。該批原材料的實際成本為每千克()元
10日購入原材料一批3000千克,買價30000元,增值稅額為3900元,運輸費1000元,增值稅90元款項尚未支付,該批材料計劃成本為30000元,該材料尚未驗收入庫。(3)15日,上述材料到達企業(yè)驗收,發(fā)現(xiàn)短少100千克,經(jīng)查屬于運輸途中合理損耗,其余驗收入庫;
有么有登著電子稅務局的老師,提供的信息系統(tǒng)服務,在電子稅務局填跨境應稅行為免征增值稅報告時,跨境應稅行為名稱選其他嗎
民間非盈利組織商會購買公園椅子直接捐贈出去了 應該怎么寫會計分錄
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酒店美縫30000元如何做賬
提供的信息系統(tǒng)服務,在電子稅務局填跨境應稅行為免征增值稅報告時,跨境應稅行為名稱選其他嗎
老板從公司借走了10萬,需要寫個借條給會計入賬嗎?
老師,采購環(huán)節(jié)沒有發(fā)票,稅務上要所得稅納稅調增,可很多會計說沒發(fā)票的用收據(jù)代替?這樣不合規(guī)吧,可是要是我說采購盡量取得發(fā)票,老板一般都不認可怎么辦?
自然人股東可以變更成法人股東嗎?
老師,你好,我想問下我們要搬辦公室,把原有辦公家具轉給別人公司的話,我們能開空調,辦公桌椅這些發(fā)票給別人嗎?可以開的話,是收多少個點的稅呢,之前買進來的時候發(fā)票是開給另一個公司的,
老師,我上個禮拜去給我們個體工商戶開了公戶,現(xiàn)在在電子稅務局已經(jīng)簽了三方協(xié)議,已經(jīng)驗證通過了,現(xiàn)在還需要再去銀行面簽嗎?