(1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅、 150*10%=15
2、某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月上旬從國外進口一批散裝化妝品,關(guān)稅完稅價格150萬元。本月內(nèi)企業(yè)將進口的散裝化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品7800件,對外批發(fā)銷售6000件,取得不含稅銷售額290萬元;向消費者零售800件,取得含稅銷售額51.48萬元。(化妝品的進口關(guān)稅稅率10%、消費稅稅率15%)(1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的、關(guān)稅、消費稅、增值稅。(2)計算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費稅。
2、某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月上旬從國外進口一批散裝化妝品,關(guān)稅完稅價格150萬元。本月內(nèi)企業(yè)將進口的散裝化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品7800件,對外批發(fā)銷售6000件,取得不含稅銷售額290萬元;向消費者零售800件,取得含稅銷售額51.48萬元。(化妝品的進口關(guān)稅稅率10%、消費稅稅率15%)(1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的、關(guān)稅、消費稅、增值稅。(2)計算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費稅。
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,4月上旬從國外進口一批散裝化妝品,關(guān)稅完稅價格150萬元。本月企業(yè)將進口的散裝化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品7800件,對外批發(fā)銷售7000件,取得不含稅銷售額290萬元;向消費者零售800件,取得含稅銷售額51.48萬元。(化妝品的進口關(guān)稅稅率40%、消費稅稅率15%、增值稅稅率13%)要求:(1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅、增值稅。(2)計算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費稅。
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,4月上旬從國外進口一批散裝化妝品,關(guān)稅完稅價格150萬元。本月企業(yè)將進口的散裝化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品7800件,對外批發(fā)銷售7000件,取得不含稅銷售額290萬元;向消費者零售800件,取得含稅銷售額51.48萬元。(化妝品的進口關(guān)稅稅率40%、消費稅稅率15%、增值稅稅率13%)要求:(1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅、增值稅。(2)計算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費稅。
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 2022年5月上旬從國外進口一批散裝化妝品,關(guān) 稅完稅價格150萬元。本月內(nèi)企業(yè)將進口的散裝 化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品7800件,對 外批發(fā)銷售6000件,取得不含稅銷售額290萬 元;向消費者零售800件,取得含稅銷售額49.72 萬元。(進口環(huán)節(jié)取得完稅憑證,化妝品的進口 關(guān)稅稅率40%、消費稅稅率15%) 要求: (1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅(2 分)、增值稅(2分)。 (2)計算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費 稅(3分)、增值稅(3分)。
老師好!想請問企業(yè)所得稅匯算清繳報表,在資產(chǎn)調(diào)整明細表中。關(guān)于稅收折舊,攤銷額和累計折舊,攤銷額,該在賬上如何取數(shù),該如何計算?謝謝!
請問老師業(yè)務(wù)活動報表里面提供服務(wù)收入是含稅的嗎
3月份取得的發(fā)票,在4月份發(fā)票稅號給開具錯誤,對方重新開具,想問下,新開具的發(fā)票可以在粘在3月份的原始憑證里嗎
老師:你好!我的問題是我借掛靠公司的借款,在工程進度中借的工程貸款,在工程進度款中就還給掛靠公司了,到?jīng)Q算中這筆借款買的人材機還需要進入工程成本再減一道嗎?
老師,剛收到一個公司,個稅只能看到申報的金額,明細看不了,是登入自然人電子稅務(wù)局看嗎?
確定無法收回的其他應(yīng)收賬款 怎么處理
老師,請問下報年報利潤表時,有個本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進項稅,現(xiàn)在銷售出去了,實行簡易計稅是按3%計稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說09年以前買的車簡易計稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購買的車只能簡易計稅按3%征收呢?
借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸其他應(yīng)付款,后面有庫存加下進來,這樣計提有沒有錯
您好,我們是貿(mào)易公司。出口企業(yè)進賬發(fā)票勾選多久之后可以申請出口退稅呢
計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅= (150%2B15)/(1-15%)*15%
計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅= (150%2B15)/(1-15%)*13%
(2)計算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅 (290%2B51.48/1.13)*13%
(2)計算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅。 (290%2B51.48/1.13)*15%