你好,不成功的那個(gè)能修改嗎 你作廢
個(gè)人退稅第一次退稅89沒有通過!因?yàn)槲瓷陥?bào)勞務(wù)報(bào)酬,第二次申報(bào)1100多已經(jīng)成功!現(xiàn)在兩條記錄都有一條成功一條不成功!請(qǐng)問不成功那條要怎么修改
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票,沒超45萬(wàn)。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票,沒超45萬(wàn)。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。老師。我們的無(wú)票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
老師,請(qǐng)問一下一個(gè)人兩個(gè)月的工資9900然后就在這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅,不是超過5000要扣稅嘛,怎么沒有抵扣,這是什么原因,是軟件出了什么問題嘛,還是什么原因?還有就是有一個(gè)5475的,每次超了都要扣,這次怎么沒發(fā)生扣稅呢,是不是累計(jì)扣除數(shù)發(fā)生了變化呢?直接就報(bào)成功了,對(duì)的沒
求助:我一個(gè)公司個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得年度匯繳申報(bào),有兩個(gè)人申報(bào)失敗,其他人都成功,這兩條申報(bào)記錄我啟動(dòng)更正和作廢都沒用,再次提交申報(bào),提示該申報(bào)記錄不存在
老師,那審計(jì)的時(shí)候是不是要提供去年一年的會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表還有申報(bào)數(shù)據(jù)
老師,審計(jì)是自己去找審計(jì)部門嗎?審計(jì)結(jié)果最終要提交到哪里,有什么用
老師民非組織為什么要審計(jì),還有之前一個(gè)屠宅場(chǎng)也說要審計(jì)
老師,那我朋友開一個(gè)臺(tái)球俱樂部怎么也審計(jì)啊,你不是說只有上市公司才審計(jì)嗎
老師,每個(gè)單位都要做審計(jì)嗎?還是怎么規(guī)定的?審計(jì)就是查賬嗎?如果審計(jì)不通過呢
是你像這一種我自己的棉花廠子,棉花賣給另外一個(gè)廠子,然后沒有開發(fā)票,我除了做無(wú)票收入,我還能不能走其他賬?避稅
老師在開普票時(shí)我公司有免稅產(chǎn)品和一個(gè)稅點(diǎn)的能開在一張發(fā)票上嗎
為什么表格的合計(jì)不顯示合計(jì)數(shù),顯示0
2020年 2021年附加稅減半征收政策哪里找
老師,那審計(jì)的時(shí)候是不是還要查申報(bào)啊
把不成功的直接作廢嗎
你好是的,可以作廢。