你好,可以代開(kāi)發(fā)票, 是超過(guò)了核定的金額就會(huì)多交稅了
個(gè)體工商戶都屬于小規(guī)模納稅人嗎?如果銷售商品出去,對(duì)方需要增值稅票,是到稅務(wù)局代開(kāi)嗎?開(kāi)票時(shí)就要繳納增值稅嗎?以前核定的是一季度不到9萬(wàn)免征,這是不是有點(diǎn)矛盾呢
請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模納稅人、公司將會(huì)收到財(cái)政補(bǔ)貼收入、向政府單位開(kāi)具100萬(wàn)不征稅發(fā)票、自己銷售商品開(kāi)具1萬(wàn)發(fā)票、請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度需要繳納增值稅嗎?
個(gè)體工商戶農(nóng)家樂(lè)是算小規(guī)模納稅人嗎?,平時(shí)開(kāi)了發(fā)票,這個(gè)季度是不是要拿稅控盤到稅務(wù)局報(bào)增值稅繳費(fèi)?。科綍r(shí)也沒(méi)有做賬的,還要核定經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅嗎?
老師你好,關(guān)于征收率,從2022.4.1日起,適用3%征收率的統(tǒng)統(tǒng)免征增值稅 問(wèn)題一:那小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為銷售額未超過(guò)15萬(wàn)的(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)45萬(wàn)元,免征增值稅)這個(gè)政策只針對(duì)5%征收率了嗎? 問(wèn)題二:5%征收率的季度銷售額不超過(guò)45萬(wàn)是嗎,主要針對(duì)炒房行為是不呢? 問(wèn)題三:如果小規(guī)模納稅人普遍都是是適用于3%征收率,也用到了5%征收率,那這5%也不需要繳納增值稅是嗎?
請(qǐng)問(wèn) 5月份注冊(cè)的農(nóng)資公司幾月份報(bào)稅 都報(bào)哪些稅
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,無(wú)票做收入,那稅率是按照1人%還是3%做免稅
我要回放29期 5月21號(hào)課程,電腦登陸后從哪打開(kāi)
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)公司名稱用省級(jí)名稱,有什么關(guān)系嗎?注冊(cè)資金有限嗎,后期變更或是注銷會(huì)有什么問(wèn)題嗎?
老師 有家公司的股東注冊(cè)公司的時(shí)候用的他的中華人民共和國(guó)外國(guó)人永久居住證辦理的 他是屬于外商企業(yè)嗎 但是填工商年報(bào)的的時(shí)候 它是跳出來(lái)外國(guó)投資商信息讓填的
一般納稅人電商公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是專用發(fā)票,因?yàn)槎际琴u給個(gè)人,不能開(kāi)專用發(fā)票,都是開(kāi)普票,這沒(méi)問(wèn)題吧,
給項(xiàng)目組項(xiàng)目推進(jìn)費(fèi)用10萬(wàn),記什么科目
沒(méi)有到年末就需要分紅,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),本年利潤(rùn)是正數(shù)。應(yīng)該怎么操作,分錄是什么?
24年的房租付了一筆33萬(wàn)5年的房租,全部計(jì)入費(fèi)用了,沒(méi)有攤銷的話,現(xiàn)在調(diào)整去年的,是直接調(diào)整以前年度損益嗎?
老師,我們公司的退稅申報(bào)和外賬給人家在做,為什么我在電子稅務(wù)局看不到他配單的數(shù)據(jù),他也沒(méi)有跟我要導(dǎo)電子口岸的報(bào)關(guān)數(shù)據(jù),這是為什么呢?他是怎么申報(bào)的呢
沒(méi)超出就不用當(dāng)場(chǎng)繳稅了?
這個(gè)不一定,有的稅務(wù)局會(huì)收,有的稅務(wù)局不收,如果收了,你沒(méi)有超出減免范圍的,可以申請(qǐng)退稅