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我是現(xiàn)代服務(wù)業(yè),平時進項都按10%加計抵減,現(xiàn)在我們購進了一批稅率13%的商品,準備銷售,請問這個進項稅率13%的商品發(fā)票,是否可以按10%加計抵減。

2020-06-07 12:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-06-07 13:03

你好,不可以按10%加計抵減。

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你好,不可以按10%加計抵減。
2020-06-07
你好,現(xiàn)代服務(wù)是10%,如果您是按照15%,要重新填寫聲明修改申報表
2022-03-19
你好,同學(xué)。 你這印花正常的按10%做進項處理,退稅時一樣的可退的。
2020-09-20
是的,2所有的,排除用于免稅上面,你生活服務(wù)免稅了,所以應(yīng)該沒有銷項稅額了,不用交稅
2021-02-22
你好,可以抵扣增值稅 如果是成本的,你需要看一下這個咨詢費對應(yīng)的成本是商品的嗎?這個商品買來是做什么用的?
2022-01-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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