你好,有水果的經(jīng)營范圍的那個(gè)可以
您好,我家營業(yè)執(zhí)照上寫著是蔬菜店我舅舅家是水果店,有個(gè)單位一直在我們兩家拿貨,開發(fā)票一直都是蔬菜類的,這回發(fā)票上想加上水果可以嗎?
請問下,我們是不是開個(gè)什么小賣部都要辦營業(yè)執(zhí)照呀,是不是只要辦了營業(yè)執(zhí)照就會(huì)有稅號(hào),有稅號(hào)是不是就一定要申報(bào)呀,我問了我們樓下的水果店,他們說他們沒有報(bào)過稅,也沒有給人家外包,就是壓根沒開票,而且就算開過票,也沒用個(gè)體戶的名稱開票,都是用身份證個(gè)人去開票的,還有我問了樓下的小店他們說每年有人年檢會(huì)上門把個(gè)體戶的營業(yè)執(zhí)照原件拿走,然后還要交120元,我想不明白,這個(gè)工商年檢不是網(wǎng)上信用網(wǎng)自己網(wǎng)上完成年檢的嗎,不是不要錢的嗎網(wǎng)上,這個(gè)120元是怎么回事,還有個(gè)體戶這么不規(guī)范嗎,不報(bào)稅,不開票,而且去稅務(wù)局代開的發(fā)票也不用營業(yè)執(zhí)照的名稱嗎,直接用個(gè)人的名字嗎,這是什么道理
“納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?!? 老師好,我現(xiàn)在進(jìn)了一家做有機(jī)食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購有機(jī)蔬菜。正好今天早上我看到這個(gè)稅務(wù)局發(fā)的東西了,請問如果我們和農(nóng)戶采購蔬菜,他們沒有發(fā)票,比如采購款是一萬元,買進(jìn)來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進(jìn)銷稅額,9100算付款額嗎?
老師,下午好,請問我這邊一家小規(guī)模納稅人單位,營業(yè)范圍是有食品銷售,保健品銷售,進(jìn)貨的對方公司是一般納稅人,所以開過來的發(fā)票是13%的。然后我想請問下關(guān)于成本的結(jié)轉(zhuǎn),是不是我單位如果有賣貨出去,那就對應(yīng)要結(jié)轉(zhuǎn)成本?那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么去計(jì)算呢?是按照進(jìn)貨公司開過的發(fā)票上的金額算成本嗎?利潤進(jìn)貨發(fā)票寫的一盒的36.633663元,那賣出去一盒,我結(jié)轉(zhuǎn)成本就按照36.633663進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是說可以直接按照一個(gè)比例做結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師您好: 我們公司的行業(yè)類別是 應(yīng)用軟件開發(fā)。 經(jīng)營范圍是 一般項(xiàng)目:軟件開發(fā);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;自動(dòng)售貨機(jī)銷售;食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);農(nóng)副產(chǎn)品銷售;新鮮水果批發(fā);新鮮水果零售;新鮮蔬菜批發(fā);新鮮蔬菜零售;日用百貨銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。 實(shí)際是從事用自動(dòng)售貨機(jī)銷售水果的,平時(shí)水果的銷售我都是直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,水果這個(gè)計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入跟經(jīng)營范圍和行業(yè)類別是沒有關(guān)系的吧?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。