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老師,不是不含稅嘛?怎么1?13%呢?

老師,不是不含稅嘛?怎么1?13%呢?
2020-05-29 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-05-29 14:11

你好,這里問的是應(yīng)收賬款金額,而不是現(xiàn)金折扣金額(計算現(xiàn)金折扣才不需要含稅的) 計算應(yīng)收賬款=不含稅收入%2B銷項稅額,所以應(yīng)收賬款是需要按不含稅*(1%2B增值稅稅率)計算的 現(xiàn)金折扣=200萬*(1-10%)*1%

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快賬用戶4161 追問 2020-05-29 15:06

應(yīng)收賬款,價稅費唄

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齊紅老師 解答 2020-05-29 15:13

你好,應(yīng)收賬款是=不含稅收入%2B銷項稅額 所以計算應(yīng)收賬款的時候是按含稅計算的 計算現(xiàn)金折扣才是不需要含稅的

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你好,這里問的是應(yīng)收賬款金額,而不是現(xiàn)金折扣金額(計算現(xiàn)金折扣才不需要含稅的) 計算應(yīng)收賬款=不含稅收入%2B銷項稅額,所以應(yīng)收賬款是需要按不含稅*(1%2B增值稅稅率)計算的 現(xiàn)金折扣=200萬*(1-10%)*1%
2020-05-29
你好,這里是計算應(yīng)收賬款(而不是銷項稅額),所以是需要按含稅計算,而不是按不含稅計算的
2020-05-15
您好,因為成本加利潤相當于是剛生產(chǎn)出的產(chǎn)品,它的價值相當于是不含稅的價格,增值稅是價外稅,利潤里不含增值稅。
2020-12-20
您好, 就是這么計算不含稅的金額
2022-07-21
你好,另收的品牌使用費屬于價外費用,是視為含稅價的,需要做價稅分離;
2020-08-26
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