你好,一致的,可以不用做。
老師好!19年暫估入庫了23萬,2020年拿回來的發(fā)票也是23萬,需要做什么調(diào)整嗎,如果實(shí)際收到的發(fā)票金額比暫估的金額要多怎么做會(huì)計(jì)分錄,需要調(diào)整什么嗎?
老師,如果以前月份的原材料未收到發(fā)票暫估入賬,月末已經(jīng)按照暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。后面月份收到發(fā)票后,之前的產(chǎn)品成本需要調(diào)整嗎?如果調(diào)整,分錄怎么寫?
請(qǐng)問一下,2022.12月份暫估了6.5萬元的主營業(yè)務(wù)成本 已知會(huì)回來發(fā)票4萬元,差額2.5萬是沒辦法在匯算清繳前取得,那2023年4萬發(fā)票回來后需要怎么做會(huì)計(jì)分錄 另外差額2.5萬納稅調(diào)增會(huì)計(jì)分錄需要怎么做 第四季度財(cái)報(bào)需要調(diào)整嗎還是直接上傳正確年度報(bào)表就行了。
執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,22年的費(fèi)用如果沒有暫估入賬,23年匯算前取得發(fā)票,是不是需要需要納稅調(diào)減?收到發(fā)票時(shí), 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 22年的納稅調(diào)減和會(huì)計(jì)分錄正確嗎? 如果上面爭取的話,24年匯算23年的時(shí)候是否需要納稅調(diào)整?納稅調(diào)增的分錄怎么寫?
老師 你好 我想問問就是關(guān)于暫估成本這方面的問題 就是每個(gè)月 我們成本不夠的時(shí)候 都會(huì)暫估 分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付-暫估 如果回來票了 借 其他應(yīng)付-暫估 貸 銀行 但是現(xiàn)在已經(jīng)24年了嘛 23年的暫估還有幾十萬 如果回票了我還是按照上面的分錄做 那如果在匯算清繳前 票也沒來 所謂要調(diào)增 是怎么調(diào)呢 賬務(wù)上我又要怎么做呢
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊(cè)么
老師,民宿租來的房子,裝修審批有個(gè)測(cè)繪費(fèi)3000,我入賬長期待攤費(fèi)用的話,要攤銷幾年,租賃期10年,裝修前已租1年,我感覺金額才3000元,不想按9年去攤銷,能用1年攤銷完嗎?
老師,紅沖掉去年一張45000的一張專票,一季度做賬時(shí),這個(gè)紅沖掉的發(fā)票,這個(gè)稅額該怎么處理,
老師,我們是海膽銷售公司,是跟漁民收的海膽,他們出海捕撈的,我們?cè)趺撮_收購票?需要什么資料?
老師,工資5000,我想按社保最低標(biāo)準(zhǔn)交社保,該怎么做?
老師您好,我們這邊做了暫估,暫估的時(shí)候是借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-暫估,我們現(xiàn)在做匯算的時(shí)候票找不進(jìn)來了,需要調(diào)增,那我沖賬目上的暫估的話是不是應(yīng)該借:應(yīng)付賬款-藏藥貸:利潤分配-未分配利潤
殘保金是稅錢工資還是稅后工資申報(bào)呢?是扣完社保后的工資呢?
老師,工資5000,我想按社保最低標(biāo)準(zhǔn)交,該怎么做?
請(qǐng)問有沒有一份關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表三張表之間的勾稽關(guān)系,各種指標(biāo)分析和解讀的資料
老師您好!請(qǐng)問業(yè)務(wù)招待費(fèi)是全年?duì)I收的千分之五,那這個(gè)全年?duì)I收是,主營業(yè)務(wù)收入減去成本=全年?duì)I收?
如果不一致的,可以調(diào)整差額,借應(yīng)付賬款貸,庫存商品,借庫存商品貸利潤分配借庫存商品貸應(yīng)付賬款借利潤分配貸庫存商品。
實(shí)際收到的發(fā)票金額多了暫估少了的話可以倒回去調(diào)19年的賬嗎
可以 第二個(gè)分錄就是 年報(bào)調(diào)增就行