你好同學(xué) 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 這里沒預(yù)收的事
收到應(yīng)收票據(jù)用以償還貨款這個(gè)業(yè)務(wù)為什么不需要登記在預(yù)收賬款明細(xì)賬里面
下列各項(xiàng)中,關(guān)于預(yù)收賬款相關(guān)業(yè)務(wù)會計(jì)處理的表述正確的是( )。 A.企業(yè)收到客戶預(yù)付的貨款,應(yīng)記入“預(yù)收賬款”科目的借方 B.企業(yè)收到客戶補(bǔ)付的貨款,應(yīng)記入“預(yù)收賬款”科目的貸方 C.企業(yè)退回多收客戶的貨款,應(yīng)記入“預(yù)收賬款”科目的貸方 D.預(yù)收賬款明細(xì)賬期末余額為貸方的,企業(yè)應(yīng)將其確認(rèn)為應(yīng)收賬款 這選那個(gè) 搞不清楚
那老師我請教一下 比如、今天微信對公賬戶收到貨款、明天T+1才到銀行對公戶、今天出庫要做一張記賬憑證、明天到賬還要做一張記賬憑證、還是可以做一張記賬憑證、比如:出庫 借:微信收款(這個(gè)用什么科目) 貸 主營業(yè)務(wù)收入。 到賬借:銀行存款。提款手續(xù)費(fèi)(這里提款手續(xù)費(fèi)在銀行回單中有備注 還需不需要 微信提款端 提供憑證?) 貸:微信收款賬戶(這里用什么科目)
稅務(wù)申報(bào)時(shí),資產(chǎn)負(fù)債 表,應(yīng)收應(yīng)付出現(xiàn)負(fù)數(shù)要怎么調(diào)整,應(yīng)收賬款放到預(yù)收賬款里面去,應(yīng)付放到預(yù)付賬款里面去。這個(gè)要根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付下面的明細(xì)科目來調(diào)吧
你好老師,問下像現(xiàn)金日記總賬跟明細(xì)賬有金額差別么?為什么像提前支付出去的現(xiàn)金里面有需要沖其他應(yīng)收款個(gè)人的我不能做收款單?明細(xì)賬個(gè)人的又不能增加應(yīng)收個(gè)人款呢?領(lǐng)導(dǎo)說我這個(gè)不對,但是我不這樣增加個(gè)人應(yīng)收款我跟個(gè)人應(yīng)收明細(xì)就對不上,我該如何做呢
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,