你好,你的情況目前的情況應(yīng)該是報(bào)稅的給你申報(bào)錯(cuò)了,找給你申報(bào)稅款的人負(fù)責(zé)
我是快手主播,2019年收入39萬(wàn),在個(gè)人所得稅APP查不到,去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局也查不到其它省份交的稅(快手是由平臺(tái)代繳的),打電話(huà)給快手官方要等7個(gè)工作日才有回復(fù),稅務(wù)局告訴我到5月22日以后就不再退稅,等待快手官方查詢(xún)時(shí)間不夠,請(qǐng)問(wèn)我要怎么做?
我是一個(gè)快手主播,身邊的主播都在個(gè)人所得稅app上退了不少錢(qián),我的確現(xiàn)實(shí)什么也沒(méi)有,給官方打電話(huà)說(shuō)給我叫的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,給我發(fā)稅收明細(xì)。我想問(wèn)問(wèn),我是不是沒(méi)辦法申請(qǐng)退稅了,我損失的退稅錢(qián),責(zé)任誰(shuí)來(lái)負(fù)擔(dān)。我問(wèn)稅務(wù),稅務(wù)讓我問(wèn)官方,我問(wèn)官方讓我問(wèn)稅務(wù)。
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,怎么寫(xiě)收款收據(jù)的摘要.. 事情是這樣的,我們開(kāi)發(fā)票給別人,我們就賺這個(gè)稅點(diǎn)收入,經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不是真實(shí)的,現(xiàn)在要把這個(gè)錢(qián)(開(kāi)票的金額)扣除稅點(diǎn)收入后的差價(jià),退還給別人,是現(xiàn)金退,我們要開(kāi)個(gè)收款收據(jù),讓對(duì)方簽個(gè)字,說(shuō)明這個(gè)錢(qián)已經(jīng)退給人家了,我不知道怎么寫(xiě)。。。。
你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,3.1號(hào)開(kāi)始靜態(tài)的收款碼不讓用了,我申請(qǐng)了一個(gè) 個(gè)體工商戶(hù),我家主要是雇農(nóng)戶(hù)趕豬 卸豬的工作,然后我家沒(méi)有對(duì)外開(kāi)發(fā)票的業(yè)務(wù),我給我家稅務(wù)所打電話(huà),稅務(wù)局說(shuō)我家不開(kāi)發(fā)票的話(huà),可以不用激活稅務(wù)系統(tǒng)。 但是我想請(qǐng)問(wèn)一下大家,我這樣只收款,沒(méi)有支出的情況下,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
就是我這邊我們公司有位股東退股了,3% 然后呢他的股權(quán)就相對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓給了其他股東,打給廣州稅務(wù)局這邊,說(shuō)要繳納什么印花稅 個(gè)人所得稅,但是呢這個(gè)股權(quán)是不用錢(qián)購(gòu)買(mǎi)的,問(wèn)稅局的話(huà)可能他們沒(méi)有說(shuō)得很明確,所以我就想了解下怎么合理去避稅的
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?