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你好,我想咨詢一下,18年企業(yè)所得稅匯算已彌補14年虧損,19年匯算金額還在,自然生成無法改動,也就是19年報表要重復彌補,如何處理?謝謝!

2020-05-17 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-05-17 14:47

您好,這種情況需要去大廳處理

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您好,這種情況需要去大廳處理
2020-05-17
你好 已經(jīng)回復了哈
2020-10-27
你好 稅務(wù)局讓你們改2018年申報表是嗎 如果造成后期需要補交所得稅 得繳納的 或者你們跟稅務(wù)局溝通溝通
2020-12-01
一、首先,你看以前年度的虧損是多少呢,是只有19年的虧損數(shù)據(jù),還是什么情況,就是2020年的盈利是先彌補以前年度的虧損后,再有盈利的金額才繳納稅款
2020-11-26
您好,是的,18年調(diào)增8萬,那我們就補這8萬的所得稅,我們只要補一次,后面年份不用調(diào)了
2025-02-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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