你這個未分配利潤下面有顯示,你結轉(zhuǎn)損益,借本年利潤 貸管理費用 財務費用,
老師我現(xiàn)在就是不大明白這個資產(chǎn)負債表和利潤表兒哈,就是怎么不明白呢。就是資產(chǎn)等于負債加所有者權益吧,這個基本的這個恒等式我懂,但是我現(xiàn)在看這個表兒吧。我總是感覺好像。不大會看,還不是完全不懂,反正就是好像不大明白,那么我家現(xiàn)在這個利潤表兒它不就出現(xiàn)負數(shù)了嗎?那你說他這利潤表就是在我每個月的工作當中。我正常寄,我家的收入,正常計費用。正常登記各項的這個支出啊,主營收入啊,什么其他什么的哈。就是說它的利潤表是這個我用的用友系統(tǒng)是不是自動合成的嗎?自動就是轉(zhuǎn)的結轉(zhuǎn)的。那就出負數(shù)了,就是我就不用管吧,就是我只要是以前的帳做的。就是說,只要我這個每個月的賬做對了。那數(shù)也對起來了,那么它字字電腦自動結轉(zhuǎn)的利潤表兒。還有自自己生成的這個資產(chǎn)負債表,那么就都是對的,是吧。
你好,老師,請教你一下,資產(chǎn)負債表應該是根據(jù)系統(tǒng)自動生成的吧,我這怎么老是不平,我其實也知道差在哪里,不是應該自動生成平的呀,左邊資產(chǎn)差了一些管理費用財務費用,費用類的怎么會顯示,只是針對一些資產(chǎn)的呀
老師,您好!是這樣的,在用友u8系統(tǒng)里面,我固定資產(chǎn)卡片弄錯了一個折舊率,然后累計折舊就錯了。后面自動生成憑證的時候,金額也是那個錯的出來了,我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產(chǎn)卡片的折舊率可以改,但是到折舊分配表的時候就進不去了,顯示已經(jīng)做過憑證了不能改了,我該怎么辦呀?這個固定資產(chǎn)卡片里的累計折舊錯了,但是憑證上改對了的話會影響利潤表嗎?
2017年9月李文華大學畢業(yè)分配到大宇公司會計部從事會計工作,會計部主任準備安排她負責會計報表的編制,于是在9月底編制月報時讓李文華也編制一份資產(chǎn)負債表、利潤表和所有者權益變動表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負債表不平,第二遍平衡了,但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負債表總額相差十多萬元,利潤表的凈利潤與經(jīng)理編制的利潤表差幾萬元。經(jīng)理問她怎么編制的,她說資產(chǎn)負債表項目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的,利潤表項目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認為李文華可能在什么地方出了差錯?并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負債表、利潤表和所有者權益變動表 老師您好 利潤表求出來凈利潤是516290 資產(chǎn)負債表老編不平 麻煩請教一下。我錯哪兒了?謝謝
老師你好!我新接的會計的賬,我看到他資產(chǎn)負債表上的其他應付款是負數(shù),我問他,怎么回事,他說她有暫古費用了,那也不對??!其他應付是負數(shù),就是多付出去的,不是應該是其他預付款嗎?是應該看看有預付款是多少呢!分裂填報,填成正數(shù)嗎?他不是手工賬,是財務軟件做的,自動生成報表,財務軟件不會自動分析做分裂填報嗎?
老師好,總公司與分公司是不是關聯(lián)企業(yè)呀
老師,小規(guī)模納稅人的附加稅減半征收嗎
勞務所得個稅計算公式
老師,我上個月的時候進項稅留底了,就是銷項是40645.12元,進項是125942.78元,我就沒結轉(zhuǎn)增值稅,這個月的銷項是13500,那我這個月是不是要跟上個月的一起結轉(zhuǎn),就是銷項一共要結轉(zhuǎn)13500+40645.12這樣才對?
請問老師房產(chǎn)稅是月交還是季度交
我單位以舊換新購買裝載機,舊抵3萬,新28萬,實付25萬,此賬務如何處理
老師,您好,我們FOB出口,收客戶貨值24150,包裝100,運費1900,銀行手續(xù)費45,一共26195,我們報關單上表體金額是應該寫26195嗎?把運費,包裝手續(xù)費都加到里面?
工程上請客戶吃飯走動記什么科目
老師,問下入職日期個稅上面是按實際日期填寫,還是按當月的1號填寫?
老師,實收資本_(某某人名字),可以這種不
等結轉(zhuǎn)損益后才會平是吧
是的,需要結轉(zhuǎn)損益才會平
我簡單的問一下關于計提的事情,月未計提下月發(fā)放是嗎,必須月未計提是嗎?計、提利息,借:財務費用 貸:應付利息,是這樣嗎?計提工資:借管理費用 這里涉及一些醫(yī)社保的 ,下月實際發(fā)放:借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 -職工醫(yī)社保 其他應收款 -個人所得稅 - 銀行存款
原則是這樣,你要是沒有計提,沒有跨年,你這個下個月計提也可以,