你好,原則上不可以,實(shí)際上你們自己衡量
老師,想請問下,我們公司邀請專家來參加會議,給了紅包專家費(fèi),由于專家們不方便提供身份證,無法代開勞務(wù)發(fā)票,我可以去個體戶那開一張搬運(yùn)費(fèi)發(fā)票抵用嗎?金額5千
老師,你好! 我們有家客戶,是一般納稅人,企業(yè)名下沒有汽車,但是產(chǎn)生了汽油費(fèi),有專票和普票,在6月份的時候,可以有充值加油卡,款項(xiàng)從公賬出的,但是當(dāng)時是沒有發(fā)票的,10月份開始做賬的時候,發(fā)現(xiàn)客戶有提供好幾張加油專票和普票過來,客戶想專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,普票可以做費(fèi)用,請問,現(xiàn)在給補(bǔ)簽私車公用協(xié)議可以嗎?租賃日期從7月份開始,是按租賃費(fèi)用是按月付好,還是季付好哦?
您好老師,我們家和一個人力資源公司簽訂的用工合同,由他們跟我們家的員工簽訂了一部分退休返聘協(xié)議和勞務(wù)合同及勞動合同,每個月我們給他們工資款,由他們代發(fā),請問我們這是跟對方簽的什么合同,我們轉(zhuǎn)給對方的工資款能否讓對方開成勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,他們收的服務(wù)費(fèi)給開的5%的專票,我們可以給抵扣,工資這塊金額很大,是否應(yīng)該由他們開專票給我們抵扣呢
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計(jì)審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計(jì)分錄,請問我做的會計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
各位老師大家下午好,公司7月份成立的,然后再以安裝建設(shè)過程中,然后就開出去了一張勞務(wù)加工費(fèi)發(fā)票給別的公司,實(shí)實(shí)在在沒能在公司加工過,只不過是給對方公司開了張專票,金額為105000,對方說是明天就打款進(jìn)來平賬,那么我想問教一下老師,我該怎么入賬呢,因?yàn)檫@個勞務(wù)加工是顯示收入了105000元,那么成本我該怎么入賬呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師,請問總公司投資建造這個加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價發(fā)行時溢價金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個負(fù)債類科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
老師好,請問手續(xù)費(fèi)是否只能抵扣5%
請問購進(jìn)的,用途發(fā)生改變的用于免稅項(xiàng)目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計(jì)算抵扣增值稅?
想激活25年的敲重點(diǎn),激活不了。提示激活碼重復(fù),解題密碼是24年的激活碼還沒過期。怎么解決?剛買的25年的中級敲重點(diǎn)
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號材料500千克單價70元增值稅專用發(fā)票列明材料價款3萬5000元增值稅稅額4550元價稅合計(jì)3萬955010元對方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到
工資表上的計(jì)算的個人所得稅,與實(shí)際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢