你好 借其他應收款貸銀行存款 。借原材料 貸其他應收款

老師請問一下,我們老板娘把個人賬上的錢轉(zhuǎn)給老板個人戶,老板又拿去采購原財料,這個分錄怎么做呀
老師、我們小規(guī)模銷售行業(yè)、如果購買商品方來款到公司賬戶、然后轉(zhuǎn)給老板了把錢、老板又用來購貨、這一循壞我應該怎么做個人的賬和采購的賬?
老師好,老板付釆購1400買原材料,借原材料,貸銀行存款,隨后采購又把這筆錢退給老板,這個分錄應該怎么做
老師,您好,我們公司欠一個人的煤款,他當時給我們開的發(fā)票,這個人欠我們公司老板娘錢,現(xiàn)在能不能做一個三方協(xié)議,把欠這個人的款掛到公司老板娘的賬上?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
老板是法人,老板娘是股東。個人的出納怎么登記?就是老板娘支出的和老板收到的
你好 你出納只需要登記 你公司賬戶的銀行 和庫存現(xiàn)金部分 。 這個個人轉(zhuǎn)個人不用登記的 到時老板來報銷了款 轉(zhuǎn)老板娘即可 那上面分錄就不那么寫 ;就要做 借原材料 貸其他應付款 借其他應付款貸銀行存款 。