你好同學(xué),由于××原因本公司決定注銷在××銀行開立的copy基本結(jié)算賬戶,帳戶余款轉(zhuǎn)入公司法人帳戶中,法人姓名:××知× 卡號:××××××××××××××××××× 身份證號:××道××××××××××××××××.特此說明。 ××××公司 ××××年××月××日
你好,公司注銷賬戶余額轉(zhuǎn)法人個(gè)人賬戶,銀行說需要的股東決儀寫怎么寫?
公司法人用公司銀行卡轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶,備注寫著備用金,分錄怎么寫?
背景:公司從蘇州遷到北京,銀行賬號在蘇州進(jìn)行了注銷,注銷前 把公司賬戶的余額全部轉(zhuǎn)到了股東賬戶,轉(zhuǎn)賬時(shí)的備注是【退回投資款】 現(xiàn)在北京銀行已經(jīng)開戶,把之前退回股東的投資款重新轉(zhuǎn)回公司,應(yīng)該怎么寫備注?
老師你好,企業(yè)注銷銀行賬戶時(shí),余額轉(zhuǎn)給法人,分錄怎么寫?
老師請問,公司注銷了,銀行余額轉(zhuǎn)股東好,還是法人好,法人是自然人不持股份,股東是公司,如果轉(zhuǎn)入股東,公司要交什么稅嗎?賬務(wù)怎么處理?謝謝!
老師好,請問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本