建議去稅務局那邊修改一下的。
老師 我想請問您 我所在公司之前的會計外做外賬資料 但是有申報 而且數(shù)據(jù)來源 和三張報表的勾稽關系一眼就能看出不符。像這樣怎么處理呢。
老師您好,我想問下剛入職一家公司,前會計沒有交接并且?guī)ё吡穗娔X和所有的資料,唯一可以看的數(shù)據(jù)就是電子稅務局里面申報過的報表什么的,請問這種情況下完怎么做賬???
老師,我到代理記賬公司接收一家公司賬,發(fā)現(xiàn)他每個月銀行工資實發(fā)數(shù)和個數(shù)計提數(shù)不一樣,這個工資表是那邊公司給我們?nèi)ド陥髠€稅用的,因為那邊換會計了,我們這邊也是,但是工資表一直都是他們做,而且全部走銀行,這個月我接收后發(fā)現(xiàn)實發(fā)數(shù)少于計提數(shù),而且還有兩個人工資實發(fā)數(shù)高于計提數(shù)幾倍,我和那邊新來的會計說要他去把今年一年的到目前為止地實發(fā)工資統(tǒng)計下來,結果那個新來的會計不想做還要甩鍋給我,讓我做,我想的是你實發(fā)多少我就做多少工資,到時匯算清繳前實發(fā)數(shù)和計提個稅數(shù)對不上就調(diào)增調(diào)減,碰到這樣地事請問老師你會怎么做?怎么和那邊老板以及會計溝通?
老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會計報表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒了 報表上卻沒有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報記錄才知道19年5月開始換人報稅了 但沒有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個月申報的資產(chǎn)負債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤表都是零申報 到9月可能因為要注銷把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來 現(xiàn)在稅務就只是提示固定資產(chǎn)沒有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應該怎么辦
老師,我想請問一下個稅申報的相關問題。我才來一家公司,讓我做幾家小規(guī)模納稅人的賬。說是這幾家小規(guī)模納稅人的稅之前都是代理記賬公司那邊在申報。而且之前這幾家小規(guī)模納稅人公司的個稅都是空申報。但是從12月份開始,有做了一些員工進來,需要申報個稅。那么,我在現(xiàn)在1月份,在我自己的電腦上安裝自然人扣繳義務端,我的個稅系統(tǒng)里面是沒有之前代理記賬公司那邊申報的數(shù)據(jù),這個怎么處理?還有就是,我需要向代理記賬公司那邊讓他們進個稅系統(tǒng)里面導出他們之前錄入的境內(nèi)人員信息表Excel版的嗎?如果他們之前有報過法人的個稅的話。
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認收入時扣手續(xù)費,能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認,收款時確認費用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費用確認時間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費用手續(xù)費確認收入,就是收入和費用脫節(jié),因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應收款950借財務費用50貸主營業(yè)務收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計減除費用
報個稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺的收入1000手續(xù)費50我是做(借其他應收款950借財務費用手續(xù)費50貸主營業(yè)務收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應收款950),還是先做借其他應收款抖音1000貸主營業(yè)務收入1000等收款的時候再做借財務費用50借銀行存款950貸其他應收款1000按那個做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費,請問廣告發(fā)布費計入哪個會計科目的二級明細?
老師,平臺的收入,我可以按扣除傭金實際到賬的金額確認收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費,可以認證抵扣嗎?廣告發(fā)布費計入哪個會計科目的二級明細?
老師個體戶注銷符合什么條件才能注銷呀
國際海運業(yè)務是0稅,還是免稅?
小微企業(yè)6稅2費減免是指那6稅?
你的意思是重新做嗎 2年了呢。
影響你們交稅了嗎?如果不影響的話,忽略就可以。
不影響交稅,但是就是財務報表我接手后有點難做。因為沒有資料賬可接。
之前沒有做賬嗎?
是的 但有申報
那他根據(jù)啥申報的
這樣的做不出來。 讓他給你補賬
但是申報表的資產(chǎn)負債表里面是數(shù)據(jù)是實際內(nèi)賬數(shù)據(jù) 還有利潤表是每個季度的三個月如(第1個季度是1月2月3月)利潤表里面就是1-3月的收入 成本費用就是第3月的成本費用。就是之前會計隨意填的申報表。稅款是已開票收入交稅。
所以 我目前對這個很是頭痛 三個報表一看就沒有勾稽關系。
有報表,出不來明細表,尤其是那些往來科目地。
是的 ,所以我報表難出來。請問老師現(xiàn)在該怎么解決呢
讓對方給你出明細賬。
這種帳不能接 接了無法做
然后呢
讓對方給你出出明細帳,你接著之前的明細賬來做就可以啊。如果出的明細賬和申報的不一樣 讓他去修改第四季度的報表。
除了不能做 還有其他方法嗎
自己大體根據(jù)簽免申報的大體做一個 后期不對的再調(diào)整
他現(xiàn)在這個調(diào)也不好調(diào)了
那你想期初0申報 稅務你的報表怎么辦
期初數(shù)就只有負債表需要改動 利潤表就是只體現(xiàn)本年的對嗎
你好,是的 你改了稅務局那邊也得修改