你好,同學(xué)。 哪些人墊付 ?你直接看你的負(fù)債的明細(xì)就可以了。 你這樣是推算不出來(lái)的
老師請(qǐng)問(wèn)下您,如果公司利潤(rùn)表做出來(lái)假如虧了50萬(wàn),賬上銀行月還有1萬(wàn),我想知道虧了50萬(wàn)是哪些人墊付的?具體墊付多少怎么找? 是應(yīng)付賬款+其他應(yīng)付+應(yīng)交稅費(fèi)+實(shí)際投資-銀行余額 是否=利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)
領(lǐng)導(dǎo)問(wèn) :利潤(rùn)表是負(fù)的虧損,那為什么我們賬上還有錢用? 麻煩老師看一下我這樣和領(lǐng)導(dǎo)解釋對(duì)不對(duì)?----------我們的資金情況:我們現(xiàn)在總資產(chǎn)有9492844.38元,其中賬上現(xiàn)金和理財(cái)還有3446551.25元,別人欠我們6046293.13元。我們的負(fù)債合計(jì)有6567021.49元,其中向銀行借款100萬(wàn),應(yīng)付其他公司貨款5567021.49元??傎Y產(chǎn)扣除負(fù)債剩余2925822.89元。剩余的2925822.89元,其中160萬(wàn)來(lái)自實(shí)收資本, 以前盈余公積6182.42,剩下的未分配利潤(rùn)1319640.47是去年的利潤(rùn)。----劃重點(diǎn)(剩下的未分配利潤(rùn)1319640.47是去年經(jīng)營(yíng)留下的未分配利潤(rùn)。)這句話有沒(méi)有說(shuō)錯(cuò)?
老師 我碰到個(gè)問(wèn)題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購(gòu)買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬(wàn) 貸 銀行存款 59萬(wàn) 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬(wàn) 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬(wàn) 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 然后到2022年 我理賬 ,想把那個(gè)應(yīng)付賬款-恒星汽車借方59萬(wàn)清掉 ,做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬(wàn) 長(zhǎng)期借款-車貸 28萬(wàn) 這樣就我應(yīng)付賬款清理了,但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實(shí)際上 買這個(gè)車 就是公司付了59萬(wàn) ,每月通過(guò)王培付貸款 共28萬(wàn) 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊
公司要注銷,現(xiàn)在就其他應(yīng)付款-法人還欠4萬(wàn),但是賬上總金額只有1.7萬(wàn),利潤(rùn)是-2.3萬(wàn),我想問(wèn)一下應(yīng)該怎么清理往來(lái)??? 1.有5個(gè)銀行對(duì)公戶,注銷的話還得付年費(fèi),所以得留一點(diǎn)錢,那賬上怎么處理啊,如果其他應(yīng)付款只能沖1.7以下的話,利潤(rùn)就是正了,那還得補(bǔ)所得稅? 2.剩下的錢等注銷完之后轉(zhuǎn)給股東,那還有個(gè)稅問(wèn)題嗎?
老師 我司做賬用的是小企業(yè)準(zhǔn)則 2023年 收集團(tuán)貸款利息(我司給集團(tuán)公司貸款) 借:銀行存款 200萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 200萬(wàn) 支付銀行貸款利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 200萬(wàn) 貸:銀行存款 200萬(wàn) 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用200萬(wàn)不能稅務(wù)扣除,在2024年3月做了匯算2023年企業(yè)所得稅,納稅調(diào)增200萬(wàn) 做賬: 1.沖賬:借:其他應(yīng)付款 200萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用)200萬(wàn) 2.借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) (所得稅) 60萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 60萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 60萬(wàn) 貸:銀行存款 60萬(wàn) 以上科目會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系金額會(huì)相差100多萬(wàn),要怎么做報(bào)表才不會(huì)難看
請(qǐng)專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,如果4.5月一個(gè)月開(kāi)3萬(wàn),6月這個(gè)月開(kāi)12萬(wàn),需要交增值稅嗎
老師,季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請(qǐng)問(wèn)要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫(kù),再安排時(shí)間給客戶送貨安裝。大部分的1個(gè)月能搞完,有的要2月。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時(shí)候的,還有利潤(rùn)表上的本年累計(jì)金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營(yíng)業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來(lái)舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來(lái)的成品,第二三張圖片是購(gòu)進(jìn)來(lái)的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
我想問(wèn)這樣子能人推算出來(lái)嗎? 是應(yīng)付賬款+其他應(yīng)付+應(yīng)交稅費(fèi)+實(shí)際投資-銀行余額 是否=利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)
我想問(wèn)這樣子能推算出來(lái)嗎?是應(yīng)付賬款+其他應(yīng)付+應(yīng)交稅費(fèi)+實(shí)際投資-銀行余額 是否=利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)
這樣推算不出來(lái)。 你凈利潤(rùn)是=你的收入-你的成本費(fèi)用。
老師,那我怎么看出虧了 是誰(shuí)墊付的呢?是看負(fù)債就知道了嗎?還是現(xiàn)金流量表?
看你的資產(chǎn)負(fù)債表里面的負(fù)債。 不是現(xiàn)金流量。 負(fù)債就是體現(xiàn)的你企業(yè)還欠哪些人錢,欠的就是人家為你墊付的。
也不對(duì)呀 我們?nèi)粘=?jīng)營(yíng)的有的費(fèi)用是別人投資的
投資又不是你的負(fù)債,你只看負(fù)債。
那負(fù)債也對(duì)不上,比如虧損50萬(wàn),這些負(fù)載加起來(lái)才20萬(wàn)
難道你的資本不算嗎,你虧損的全部是人家墊付 的嗎,你虧損不是先虧損你資本部分然后再是人家墊付 嗎 我建議你 先聽(tīng)一上基礎(chǔ)課程。 感覺(jué) 你這邏輯對(duì)不上。 資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益(投資資本和利潤(rùn)) 利潤(rùn)=收入-成本費(fèi)用
是這樣老師,我們實(shí)際情況是別人給我們的投資,應(yīng)該是說(shuō)總部對(duì)我們的投資, 老師的意思是,我這種思路是不正確的是嗎?以利潤(rùn)表來(lái)推出具體誰(shuí)墊付的虧損的具體金額。 因?yàn)檎l(shuí)來(lái)墊支的這部分錢,是掛往來(lái),并不是所有負(fù)債(墊支)往來(lái)都用于費(fèi)用? 所以我要看誰(shuí)墊支的,墊支多少只能看負(fù)債,往來(lái)是嗎
你如果要推導(dǎo)出墊資的話。 也是用你的虧損-投資人投資。這部分的差額才是墊資,但你這樣也是推導(dǎo)不出是誰(shuí)幫你墊資的。 是的,只能看負(fù)債,看往來(lái)。