第一句話: 這個是你說的可能是你的實際列支的項目。 標(biāo)準(zhǔn)是:工程施工——合同成本——項目名稱——間接費用——差旅費,以及工程施工——合同成本——項目名稱——間接費——業(yè)務(wù)招待費。對于業(yè)務(wù)招待費,可以省略為招待費。
建筑工程中的差旅費和業(yè)務(wù)招待費不是應(yīng)該計入工程施工-期間費用-項目名稱-費用嗎?為什么長城建筑11月的答案是計入工程施工-合同成本-,初次學(xué)習(xí)建筑方面的,我想第1次學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)些
建筑工程中的差旅費和業(yè)務(wù)招待費不是應(yīng)該計入工程施工-期間費用-項目名稱-費用嗎?為什么長城建筑11月的答案是計入工程施工-合同成本-,初次學(xué)習(xí)建筑方面的,我想第1次學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)些????
老師你好: 公司小規(guī)模納稅人第一筆業(yè)務(wù),承包一項工程,其中有設(shè)計服務(wù)費涉及到的打印裝訂,這個走工程施工合-同成本還是入到工程施工-間接費用, 開出的銷售發(fā)票還沒有回款,直接掛到應(yīng)收賬款還是用工程結(jié)算過渡科目。沒做過這種建筑類的業(yè)務(wù),頭一次不知道怎么做
市城建公司為增值稅一般納稅人,適用一般計稅方法,增值稅稅率為9%。2021年5月承包市輕工機械廠辦公樓和廠房兩項工程,并于當(dāng)月取得“建筑工程施工許可證”。辦公樓工程合同總造價2943000元(含增值稅243000元),廠房工程合同總造價2071000元(含增值稅171000元),合同工期為8個月,竣工后一次結(jié)算。為此該項目經(jīng)理部在工程施工過程中發(fā)生下列業(yè)務(wù) (1)搭建臨時職工宿舍和材料庫等臨時設(shè)施,領(lǐng)用材料14200元,發(fā)生人工費2858元,材料成本差異率為1% (2)將搭建完工的臨時設(shè)施交付使用(3)按合同工期對臨時設(shè)施進行攤銷(不考慮殘值)(4)6月廠房工程領(lǐng)用庫存的新?lián)醢逡慌?,計劃成?500元,按規(guī)定的攤銷方法計算當(dāng)期擋板應(yīng)提攤銷額為600元(5)7月建設(shè)單位預(yù)付工程款500000元(6)8月發(fā)生的業(yè)務(wù)如下 題目五不全請看圖片
華盛房地產(chǎn)開發(fā)公司開發(fā)鳳凰城小區(qū),規(guī)劃建造商品住宅45000平方米、郵局200平方米、鍋爐房120平方米,郵局建好后將有償轉(zhuǎn)讓給市郵政局.該小區(qū)發(fā)生的土地征用及拆遷安置補償費、前期工程費、基礎(chǔ)設(shè)施費按各項開發(fā)產(chǎn)品的建筑面積進行分配.鳳凰城小區(qū)在開發(fā)過程中,發(fā)生了下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)用銀行存款支付土地征用及拆遷安置補償費15600000元、前期工程費750000元、基礎(chǔ)設(shè)施費5540000元.(2)土地開發(fā)完工,結(jié)轉(zhuǎn)其開發(fā)成本.(3)將建筑面積5320平方米的1號樓的建筑安裝工程發(fā)包給中華建筑公司施工,工程標(biāo)價為3150000元,預(yù)付工程款2200000元,工程完工驗收后用銀行存款支付余額.(4)用銀行存款支付各項開發(fā)間接費用803300元.(5)經(jīng)分配,1號樓應(yīng)負(fù)擔(dān)開發(fā)間接費用11000元.(6)鍋爐房工程完工,結(jié)算工程價款390000元.(7)計算1號樓應(yīng)負(fù)擔(dān)的鍋爐房開發(fā)成本.(8)結(jié)轉(zhuǎn)1號樓的開發(fā)成本.(9)郵局工程完工,支付工程價款222500元,并結(jié)轉(zhuǎn)其成本.只要求相應(yīng)題目的會計分錄,不用計算過程,只要會計分錄
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費和人工費,先預(yù)付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費,會計分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個稅申報1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報,這個要怎么調(diào)整回來?工資和個稅、社保不在同一個月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對方要紅沖,我做進項轉(zhuǎn)出是不是改上個月的增值稅報表,