你好,運(yùn)輸費(fèi)有取得專用發(fā)票嗎? 價(jià)外費(fèi)用的金額是含稅的,價(jià)外費(fèi)用是針對(duì)取得收入一方取得的價(jià)外費(fèi)用在確認(rèn)收入的時(shí)候需要做價(jià)稅分離處理

價(jià)外費(fèi)不是含稅的么怎么在會(huì)計(jì)比如材料150運(yùn)輸費(fèi)20那運(yùn)輸費(fèi)不用價(jià)稅分離,為啥啊
從南湖公司購(gòu)進(jìn)甲材料1000千克,不含稅單價(jià)為30元/千克:乙材料800千克,不含稅單價(jià)為20元/千克,支付運(yùn)輸費(fèi)3000元。材料未人庫(kù),貨款、運(yùn)雜費(fèi)及稅金已用銀行在數(shù)支付、會(huì)計(jì)分錄怎么寫
給外省分支機(jī)構(gòu)150臺(tái)用于銷售,并支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)1300元(不含稅價(jià))。取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票。怎么計(jì)算?
12月14日,支付上述丙材料、丁材料的運(yùn)輸費(fèi)30000元,增值稅率9%,增值稅額2700元,價(jià)稅合計(jì)32700元,運(yùn)輸費(fèi)按甲、乙兩種材料重量比例分配。原始憑證為“增值稅專用發(fā)票”“電子銀行轉(zhuǎn)賬憑證(回單)”“運(yùn)輸費(fèi)用分配表”。 如何寫會(huì)計(jì)分錄~
老師你好,請(qǐng)問這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)九萬(wàn),沒有寫是不是包含增值稅啊。。。價(jià)款都是寫了價(jià)格多少稅款多少,但是運(yùn)輸費(fèi)直接寫了9萬(wàn),然后寫了9%的稅率。為啥計(jì)算的時(shí)候就可以直接加9萬(wàn)?不做分離?
老師,您好,開具電子專票當(dāng)月只能沖紅,這個(gè)需要入賬嗎?
沒有申報(bào)個(gè)稅的員工食堂生活費(fèi)在25年三季度的所得稅報(bào)表中的已計(jì)提的工資薪金中嗎?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請(qǐng)問稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?


那自己付的運(yùn)輸費(fèi)就不是價(jià)外費(fèi)了
你好,自己付的運(yùn)輸費(fèi)就不是價(jià)外費(fèi)用 銷售貨物收取的運(yùn)輸才是屬于價(jià)外費(fèi)用的
代墊運(yùn)雜費(fèi)算么
你好,代墊運(yùn)雜費(fèi)不屬于價(jià)外費(fèi)用,屬于代付的款項(xiàng)
代墊運(yùn)雜費(fèi)不屬于價(jià)外費(fèi)用,屬于代付的款項(xiàng)
你好,是的(代墊運(yùn)雜費(fèi)不屬于價(jià)外費(fèi)用,屬于代付的款項(xiàng)),是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎?
應(yīng)付職工薪酬的用于發(fā)給員工的,如果有消費(fèi)稅,消費(fèi)稅要包括在應(yīng)付職工薪酬里么
你好,是把資產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于職工福利?