你好,你是使用已申報(bào)數(shù)據(jù)填寫還是自行填寫?
請(qǐng)教一個(gè)問題。我去年是交了706.1元的稅,但是我剛才在申請(qǐng)退稅的時(shí)候。到了標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)界面,顯示綜合所得應(yīng)納稅額172.55元,已納稅額顯示265.67元,只退93元錢,去年明明交了706.1元,數(shù)字不對(duì)啊,請(qǐng)問這是啥意思?
老師好,想請(qǐng)教個(gè)問題,我是第一次申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,這個(gè)表有點(diǎn)看不明白,我調(diào)增了一萬(wàn)多塊錢的業(yè)務(wù)招待費(fèi),顯示是要交稅,但公司是2021年成立的,享受地方性補(bǔ)貼,我申報(bào)的時(shí)候叫我交稅223.72元,要打印申報(bào)表出來(lái)又顯示已申報(bào)無(wú)需繳納,這是什么意思,麻煩老師幫解疑一下,謝謝。
匯算清繳納稅申報(bào)主表顯示可退稅8490.33元,“申報(bào)錯(cuò)誤更正”頁(yè)面的申報(bào)稅額欄為-8490.33,“申報(bào)結(jié)果查詢”頁(yè)面的申報(bào)金額欄顯示為-8090.33,后進(jìn)行了退稅申請(qǐng)。所得稅申報(bào)結(jié)束后要關(guān)聯(lián)申報(bào),所以回去更正申報(bào)只補(bǔ)勾選了“存在關(guān)聯(lián)交易”。重新申報(bào)之后,“申報(bào)錯(cuò)誤更正”頁(yè)面的申報(bào)稅額欄仍為-8490.33,但是“申報(bào)結(jié)果查詢”頁(yè)面的申報(bào)金額欄的顯示卻變?yōu)?。我有兩個(gè)問題:①新匯算清繳申報(bào)表表示為可退稅,為什么“申報(bào)結(jié)果查詢”頁(yè)面為0?②更正申報(bào)只補(bǔ)勾選了“存在關(guān)聯(lián)交易”,那更正申報(bào)這一塊之后,還要重新提交退稅申請(qǐng)嗎?
老師,請(qǐng)問下,公司去年和今年都給我發(fā)了獎(jiǎng)金,但是現(xiàn)在因?yàn)橐恍┰蛐枰嘶厝ヒ徊糠?,d但是已經(jīng)發(fā)放的獎(jiǎng)金在發(fā)方時(shí)已經(jīng)交了個(gè)稅,如果我直接打款退回公司,那我已經(jīng)交了的稅款退不回來(lái),如果現(xiàn)在我選擇從我工資里面扣回去,而不是退錢到公司,比如我總的要退3萬(wàn),我11月份扣回1萬(wàn),這樣的話我11月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是不是就可以不用繳納這一萬(wàn)元的稅款,這樣的話我總體是不是就不存在多交稅款了
我是南京市鼓樓區(qū)高校全日制在校博士生,同時(shí)隸屬于江寧區(qū)某小型公司員工,想要申報(bào)課題組發(fā)放勞務(wù)費(fèi)的退稅,結(jié)果個(gè)人所得稅app上顯示如下:根據(jù)您的預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)記錄,2024年 D元 度您綜合所得已預(yù)繳稅款為零。由于 您年度匯算申請(qǐng)退稅的金額超過了已 元 繳稅款,無(wú)法通過本渠道提交退稅申 請(qǐng),如確需申請(qǐng)退稅,請(qǐng)前往辦稅服 D24 務(wù)廳辦理。如您有疑問,可以咨詢主 管稅務(wù)機(jī)關(guān)或撥打12366納稅服務(wù)熱 -01 線。 請(qǐng)問這是什么情況,有什么辦法或途徑能夠幫助我退稅成功
為什么答案c產(chǎn)品沒有固定成本,全都算給b產(chǎn)品來(lái)承擔(dān)嗎
原有產(chǎn)量減少20%,應(yīng)該是30000*(1-20%)???
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬(wàn),我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊