你好,可以抵扣 的,祝您工作順利
公司的銷售部對2014年度的經(jīng)營情況進行了預測。經(jīng)過綜合分析,預計2014年可以實現(xiàn)銷售36000萬元。腸衣公司的銷售總監(jiān)對該公司的生產(chǎn)經(jīng)營流程進行了銷售規(guī)劃,形成了一套完整的業(yè)務流程:具體操作過程是: 從全國各地生物收購站采購新鮮豬小腸,其收購額為27100萬元,集中到生產(chǎn)基地進行加工,制作成腸衣制品。其產(chǎn)品主要銷售給國內(nèi)各大醫(yī)藥公司,然后由醫(yī)藥公司再銷售給醫(yī) 稅務籌劃專家認為,在既定的銷售機制下,由于腸衣公司從國內(nèi)生物收購站采購的豬腸無法取得增值稅專用發(fā)票,因而原材料無法獲得增值稅進項稅額抵扣,企業(yè)可以列入抵扣的進項稅額只有水費、電費及修理用配件等少量外購項目,僅取得增值稅進項稅額1512萬元。而醫(yī)藥公司一般都是增值稅一般納稅人,要求腸衣公司銷售產(chǎn)品均需開具17%的增值稅專用發(fā)票。經(jīng)測算,2014年公司應繳納的增值稅為4608萬元(36000×17%-1512),腸衣公司的增值稅稅負高達12.8%。 對此情況應如何進行稅務籌劃?
某公司外購呼吸機捐贈給醫(yī)院以治療新冠狀病毒患者,收到增值稅專用發(fā)票。該公司免征增值稅,進項稅額可以抵扣么?如果不抵扣,會計業(yè)務需要如何處理?
納稅審報題(一)廣西海博商貿(mào)有限公司主要從事鋼材批發(fā)零售業(yè)務,為增值稅一般納稅人,公司信息如下:2020年1月發(fā)生以下業(yè)務:1.開具增值稅專用發(fā)票,共實現(xiàn)不含稅銷售收入共100萬元;2.開具增值稅普通發(fā)票,共實現(xiàn)不含稅銷售收入10萬元;3.本月取得可以抵扣的進項增值稅發(fā)票如下:(1)取得13%的增值稅專用發(fā)票10張,價款為50萬元,增值稅稅款為6.5萬元;(2)取得稅率為10%的運輸增值稅專用發(fā)票2張,價款為10萬元,增值稅稅款為0.9萬元;(3)從小規(guī)模納稅人處購買材料,取得稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票2張,價款為10萬元,增值稅稅款為0.3萬元;(4)購進小汽車一輛,取得通用機動車銷售發(fā)票1張,價款為10萬元,增值稅稅款為1.3萬元。假設上述進項發(fā)票在當期全部認證抵扣。4.上期留抵稅額為1萬元。5.沒有享受任何增值稅稅收減免政策。(1)計算當月增值稅應納稅額老師求解題思路可以嘛
1.祥源制造廠為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:(1)購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款為700000元,增值稅額為91000元。取得貨物運輸業(yè)專用發(fā)票注明運費為20000元,增值稅額為1800元。增值稅專用發(fā)票當月通過認證并申報抵扣。企業(yè)因資金不足,上述各款項全部尚未支付,材料已驗收入庫。(2)接受某公司無償捐贈的原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為30000元,增值稅額為3900元,專用發(fā)票當月通過認證并申報抵扣。材料已驗收入庫,并以銀行存款支付相關(guān)手續(xù)費300元。(3)基本生產(chǎn)車間委托某機修廠修理設備,以銀行存款支出修理費3000元,增值稅額為390元。工廠已收到機修廠開具的增值稅專用發(fā)票,當月通過認證并申報抵扣。(4)購入不需安裝的新設備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20000元,稅額為2600元,當月通過認證并申報抵扣,款項已用銀行存款支付。寫出會計分錄
某建筑公司承接一項市政工程;從A林業(yè)公司采購其自己生產(chǎn)苗木和草皮,A林業(yè)公司開出普通發(fā)票顯示的金額為42萬元。建筑公司會計小趙認為:這是普通發(fā)票不得作為增值稅進項稅額抵扣;會計小陳認為可以抵扣,應該這樣計算該業(yè)務的進項稅額: 42÷(1+10%)×10=3.8181萬元 請辨析并說明:(1)上述業(yè)務的稅務處理是否正確?(2)如果不正確,請按稅法給予正確的糾正。(3)請按稅法要求作出正確的計算。
老師你好我們是農(nóng)業(yè)單位,增值稅免稅號0001092312,我們生產(chǎn)出種子,是免稅的,但是最近因客戶需要我們把種子在培育大一點在銷售,這個跟直接銷售種子有沖突嗎
請教郭老師幫忙回答問題,謝謝
老師 公司采購一批對講機,現(xiàn)在想進低值易耗品,采購時借方記什么科目?貸銀行存款
老師,我的同事在2023年給A公司開具了204萬的發(fā)票,我公司做了收入,但是對方把發(fā)票沒有入賬?,F(xiàn)在稅務局的問情況,我同事說當時開發(fā)票是為了增產(chǎn)值,這樣說可以嗎?
這道實操題中的兩項“固定資產(chǎn)-北京現(xiàn)代汽車”的金額不知道是怎么確定的
農(nóng)村經(jīng)濟聯(lián)合社記賬包含了三個村組,從2024年1月開始記賬為一本賬,現(xiàn)在要將這三個村組分別在財務軟件記賬,我們計劃7月開始分開,要怎么做
老師 這個月我才發(fā)現(xiàn)2月份買的1000元的辦公用品在2月份已經(jīng)報銷了,但是4月份又重報銷了一次。那我現(xiàn)在應該怎么做憑證把他沖了
老師,單位食堂外包出去,還屬于職工福利費用嗎?還通過應付職工薪酬_職工福利費核算嗎?
非民辦企業(yè)的工商年報在哪里申報?
對外貿(mào)易經(jīng)營者備案業(yè)務取消了,稅務系統(tǒng)留底稅備案經(jīng)營者備案登記表編號怎么填?
為什么可以抵扣
你好,不好意思 ,剛在忙,仔細看了一下,根據(jù)以前的政策是不可以抵扣的,免征了,增值稅鏈條斷了,不能再抵扣,同時問了幾個同事,有說可以抵扣,但是現(xiàn)在沒有官方文件,建議跟當?shù)囟悇站执_認一下,