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問(wèn)一下個(gè)稅app上有一個(gè)月的工資9000但是已申報(bào)數(shù)額為0這個(gè)要補(bǔ)稅嗎?還有一個(gè)月的勞務(wù)報(bào)酬已申報(bào)數(shù)額1000多這個(gè)是交稅還是沒(méi)交稅的錢。全年收入20000多。

2020-04-04 02:33
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-04 03:20

你好,不需要補(bǔ)稅的,0申報(bào)就可以

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你好,不需要補(bǔ)稅的,0申報(bào)就可以
2020-04-04
如果這個(gè)月印花稅申報(bào)多了并且已經(jīng)繳納,下個(gè)月申報(bào)時(shí)可以調(diào)整申報(bào)金額以扣減差額,這是可行的。 至于賬務(wù)處理,這個(gè)月需要調(diào)整印花稅的賬目以反映實(shí)際的繳納情況。可以按照以下步驟進(jìn)行: 1.沖銷上月的印花稅記賬憑證,將上月計(jì)提的印花稅用紅字沖銷。 2.重新制作一份新的記賬憑證,記錄正確的印花稅金額。 3.如果還有剩余差額,將差額部分計(jì)入“其他應(yīng)收款”或“預(yù)付賬款”等科目,作為對(duì)下個(gè)月印花稅申報(bào)的調(diào)整。 這種處理方式能夠保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性和一致性,避免因未計(jì)提足夠的印花稅而導(dǎo)致的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 至于“應(yīng)交稅費(fèi)”科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)的問(wèn)題,這不會(huì)影響公司的稅務(wù)報(bào)表,因?yàn)槎悇?wù)報(bào)表是以實(shí)際繳納的稅款為準(zhǔn),而不是以“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的余額為準(zhǔn)。因此,不需要擔(dān)心“應(yīng)交稅費(fèi)”科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況。
2023-11-02
我是只要發(fā)放了工資就有代扣代繳的義務(wù)。
2022-10-12
個(gè)人代理一家公司的賬,一個(gè)月1000,那這個(gè)收入算勞務(wù)報(bào)酬 可按工資申報(bào)
2022-05-26
你好;沒(méi)有發(fā)就先0報(bào); 發(fā)了的次月按照上月發(fā)的金額來(lái)報(bào)個(gè)稅
2023-12-06
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