久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

新建賬期初不平,資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)合適?借方遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于貸方,多余的放到應(yīng)付賬款里可以么? 還是放到實(shí)收資本或者哪里?

2020-04-03 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-04-03 13:36

你好,放在未分配利潤里面

頭像
快賬用戶9770 追問 2020-04-03 14:28

多問一句,放到未分配利潤里,稅務(wù)會(huì)不會(huì)查?剛開始建賬的企業(yè),之前很亂。固定資產(chǎn),實(shí)收資本都是空的

頭像
齊紅老師 解答 2020-04-03 14:33

不會(huì),你這是期中建賬

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,放在未分配利潤里面
2020-04-03
本年借方累計(jì)數(shù)是包括本期的借方增加數(shù)的,正常來說只要借貸方一致,科目余額表肯定也是平的,你發(fā)的這個(gè)圖太模糊了,看不太清楚
2023-07-13
你是做反了吧,你把你做的紅沖了,然后做相反的分錄
2020-05-13
同學(xué)你好: 正常情況資產(chǎn)負(fù)債表往來科目是要按明細(xì)賬來填列的,你這個(gè)是不是因?yàn)槊骷?xì)賬和總賬數(shù)據(jù)相同導(dǎo)致的??!
2021-02-03
期初建賬實(shí)收資本是0是嗎
2019-08-22
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會(huì)員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會(huì)計(jì)問小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會(huì)計(jì)問小程序
會(huì)計(jì)問小程序
×