你好! 可以到稅務(wù)局代開發(fā)票的

老師你好,我想請教一下,我有一家公司是做生產(chǎn)機(jī)制砂的我們進(jìn)貨的原料是些鵝卵石之類的,供貨方多為散客沒辦法提供得了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票。應(yīng)該怎么辦呢?
老師,您好,我想請問下我司是深圳自貿(mào)區(qū)公司,我的供應(yīng)商是上海自貿(mào)區(qū)的公司,現(xiàn)在有一批貨供應(yīng)商直接讓他的供應(yīng)商從馬來西亞發(fā)到我的香港客戶,那這樣的話是我的供應(yīng)商提供進(jìn)口資料給中國海關(guān),而我司提供出口資料給中國海關(guān)就行是嗎?那我們需要什么時(shí)候提供資料給中國海關(guān),提供哪些資料呢?我還想問一下我供應(yīng)商有些產(chǎn)品好像限制了非自貿(mào)區(qū)公司出口,那我司現(xiàn)在在自貿(mào)區(qū)的話能出口嗎?還是說需要辦理什么文件才可以?
老師,您好,我想請問下我司是深圳自貿(mào)區(qū)公司,我的供應(yīng)商是上海自貿(mào)區(qū)的公司,現(xiàn)在有一批貨供應(yīng)商直接讓他的供應(yīng)商從馬來西亞發(fā)到我的香港客戶,那這樣的話是我的供應(yīng)商提供進(jìn)口資料給中國海關(guān),而我司提供出口資料給中國海關(guān)就行是嗎?那我們需要什么時(shí)候提供資料給中國海關(guān),提供哪些資料呢?我還想問一下我供應(yīng)商有些產(chǎn)品好像限制了非自貿(mào)區(qū)公司出口,那我司現(xiàn)在在自貿(mào)區(qū)的話能出口嗎?還是說需要辦理什么文件才可以?
你好,我們是一家餐飲公司,主營食堂經(jīng)營和食材配送,我們有部分供應(yīng)商沒有按照實(shí)際明細(xì)開發(fā)票(例如我們進(jìn)貨的產(chǎn)品是瘦肉、腿肉、大骨等),對方發(fā)票名稱只開(豬肉)然后對應(yīng)當(dāng)月的總金額,但我們進(jìn)銷存明細(xì)都有登記能夠匹配得上,只是發(fā)票沒辦法詳盡。 目前有客戶需要開的發(fā)票名稱跟我們進(jìn)項(xiàng)的產(chǎn)品名稱沒辦法對應(yīng)得上,是實(shí)際經(jīng)營的業(yè)務(wù),稅收分類的大類也是一致的,只是明細(xì)沒辦法按照名稱一對一,想問下這樣開票可以嗎?
老師,你好!我現(xiàn)在有個(gè)問題,想請教一下你,我們公司在做一個(gè)項(xiàng)目,然后從供應(yīng)商那買了一些材料,但我們的材料還沒有付款,供應(yīng)商也沒有給我們開發(fā)票,可是把這些材料從廠家運(yùn)到工地上的運(yùn)費(fèi)我們1月份已經(jīng)支付過了,運(yùn)輸公司也開了發(fā)票給我們,我想問一下,我這筆運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?我想做到原材料里去,但材料的票和款都沒有,我做到管理費(fèi)用里去吧,以后又不能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里去了?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


稅務(wù)局代開是以供貨方名義代開是嗎?
你好! 是的。
如果去稅務(wù)局代開是按個(gè)人所得稅計(jì)?要交資源稅嗎?
是的涉及資源稅的 如果是個(gè)人涉及個(gè)稅的