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某經(jīng)貿(mào)公司系增值稅一般納稅人,本月銷售白酒一批給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票注明的價款為50000元,同時收取包裝物押金3000元,約定6個月后返還包裝物;銷售啤酒一批給某商場,開具增值稅專用發(fā)票注明的價款為20000元,同時收取包裝物押金1000元,約定3個月后返還包裝物。 計算當月應納增值稅

2020-03-29 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-29 09:11

你好,計算當月應納增值稅=53000*1.13*13%%2B20000*13%

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你好,計算當月應納增值稅=53000*1.13*13%%2B20000*13%
2020-03-29
該經(jīng)貿(mào)公司本月的計稅銷售額=(56500%2B3000)/1.13%2B20000=72654.87
2022-04-11
你好該公司本月的不含稅銷售額 (50000+3000)/1.13+20000
2020-09-16
同學你好 。計算該酒廠的銷項稅額。——20000*13%加1000/(1加13%)*13%加1000/(1加13%)*13%
2022-06-20
計算該酒廠的銷項稅額。 20000*0.13+1000/1.13*0.13+1000/1.13*0.13=2830.09
2022-06-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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