你好 ,你做他的工資就可以
老師您好,就是有。有這么一個(gè)問題是,就是有掛靠的公司,把工程項(xiàng)目掛靠到我們公司來做。然后嗯,也交預(yù)繳的稅款。然后甲方也把錢打給了我們,然后我們公司要扣。管理費(fèi),還有那些稅費(fèi)之后把剩的錢打給那個(gè)掛靠的人。然后就剩的錢打給掛靠的人,我銀行轉(zhuǎn)賬的話,我的備注是要寫什么摘要呢?然后我轉(zhuǎn)給他,之后我的這筆賬該怎么做呢?就是這個(gè)掛靠的項(xiàng)目,掛靠人也沒有票給
老師,公司找了一個(gè)外面的人證書掛靠,然后支付技術(shù)服務(wù)費(fèi),但是我公司要給他買社保,有沒有問題
老師,我們公司有一批人是為了拿證書暫時(shí)掛靠在我們公司的,給人買了社保,但是不能申報(bào)個(gè)稅,那我這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理啊
老師您好,請(qǐng)問我公司有一個(gè)技術(shù)服務(wù)合同又外包給其他公司了,支付的費(fèi)用是計(jì)入成本嗎?
老師,建筑公司會(huì)有這種借資質(zhì)證書,然后一年支付一次證書費(fèi)這種現(xiàn)象。像這類人員,公司是需要給這類人買社保的?賬務(wù)怎么做這類業(yè)務(wù)?
個(gè)體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎,會(huì)核定多少。
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問的
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
就是不用買保險(xiǎn)是吧
你前面不是說要買社保嗎,我說買社保要做工資
老師,他不讓做工資
那就最好不要,不合理了,因?yàn)椴皇悄銌T工的話你們?yōu)楹我I社保呢