你好,如果是業(yè)務招待費,應是全部計入管理費用——業(yè)務招待費的,然后我們將來匯算時也比較好找數(shù)據(jù)來調(diào)整
老師您好!建筑勘察設計行業(yè)(監(jiān)理)可設 勞務成本一勘察/設計/測繪 貸:銀行存款 還是直接 借:主營業(yè)務成本/勘察/設計/測繪 貸:銀行存款 謝謝您老師
老師您好!勞務成本/設計/勘察/測繪可設招待費嗎?如:勞務成本一勘察一招待費 勞務成本一設計一招待費 勞務成本一測繪一招待費可以嗎?謝謝
今天找到一張2018年4月 國土局開出的測繪費可以現(xiàn)在入賬嗎?入開發(fā)成本-前期工程費-勘察設計費,還要寫明細測繪費嗎?
老師您好!這個入勞務成本一勘察一銷售費用 應交稅金一進項 貸:銀行貸款對嗎?謝謝
老師您好,麻煩問一下關于業(yè)務招待費稅前列支的要求在哪里能找到,我意思就是如果業(yè)務招待費報銷不提供具體的招待證明材料,直接一張發(fā)票,這種招待費可以列支嗎?還是業(yè)務招待費比例內(nèi)列支就本身不需要提供招待證明材料?
跨境提供專業(yè)技術服務,是免稅,沒有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時,A公司需要繳納什么稅費
請問遇到這種情況,匯算清繳沒有研發(fā)費用,如何零申報?
老師好,農(nóng)牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領導的小橋車燃油費和,農(nóng)機機械都不是公司的戶,還沒過戶,但是已經(jīng)發(fā)生了維修費用和燃油費,
老師請問公司一個員工3月份社保沒繳納,5月份正常繳納4月份,今天補繳納3月份,我是直接在社保申報里選擇3月份,沒找到補繳板塊。這樣不會出錯吧,我查到稅款所屬期是3月份的社保。我們這邊是上海的
進項也沒有,銷項也沒有,一直0申報可以嗎
老師您好:納稅總額包括匯算清繳時補交所得稅嗎
老師公司賣了一個固定資產(chǎn),填寫A105080中的固定資產(chǎn)原值應該填寫賣掉固定資產(chǎn)后金額還是沒有賣掉資產(chǎn)前的金額
老師,想問收入按開票已經(jīng)確認了,這個月發(fā)出商品比較多,即庫存比較少,所以結轉成本比較大,有什么方法可以先不結轉那么多成本?(主要是母公司賣貨給我們,我們再賣貨給客戶,但這個月母公司又沒有賣貨給我們,是直接在庫存出的成本)
滾動式付款不能和某一月某一筆去湊,就按正常的收匯時間到一筆記一筆,然后再根據(jù)出口貨物的時間順序去減掉某一月某一筆,收到的大于現(xiàn)有的就可以退,如果有欠款那就后出口的先不退稅。以上滾動式付款客戶如何比對貨款,表述的理解正確嗎?不對的請老師認真改正一下
不是公司真實的招待費,是項目經(jīng)理在做設計項目時發(fā)生的費用,比如煙酒,餐費
你好,但是我們的賬上出現(xiàn)業(yè)務招待費,匯算時就是需要調(diào)整的,如果是為了區(qū)分是那哪個項目發(fā)生的業(yè)務招待費,是可以像您那樣來處理的