你好,可能是賬務(wù)處理錯(cuò)誤導(dǎo)致的 比如庫(kù)存商品商品,原材料賬面只有1萬(wàn),你結(jié)轉(zhuǎn)成本超過(guò)1萬(wàn),領(lǐng)用材料超過(guò)1萬(wàn),就會(huì)導(dǎo)致庫(kù)存商品跟原材料期末余額負(fù)數(shù)的
老師 庫(kù)存商品跟原材料貸方有余額會(huì)是什么原因
老師 庫(kù)存商品跟原材料貸方有余額會(huì)是什么原因呢?
自產(chǎn)的庫(kù)存商品出現(xiàn)貸方余額,怎么查原因呢?
新建的賬套,余額 原材料借方 46750,庫(kù)存商品 借方 229682.24,貸方其他應(yīng)付款 46750,庫(kù)存商品對(duì)應(yīng)的科目應(yīng)該記什么?
老師 請(qǐng)問(wèn)將原材料科目余額轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品科目 分錄怎么寫(xiě) 是借庫(kù)存 貸紅字原材料 還是貸方藍(lán)字原材料
只有住宿發(fā)票,沒(méi)有往返火車(chē)票,住宿費(fèi)能做差旅費(fèi)嗎
高新企業(yè),增值稅加計(jì)5%,造成企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額足夠,相對(duì)應(yīng)存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開(kāi)具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務(wù)上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
老師 你好 我想問(wèn)一下 個(gè)體戶怎么做帳報(bào)稅呢
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計(jì)劃部下達(dá)的工單嗎?但是5月份的下達(dá)工單都還沒(méi)開(kāi)始做。還是說(shuō)我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個(gè)新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對(duì)吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫(xiě)能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我想就是問(wèn)一下,就是我今天做這兩個(gè)分錄嗎?然后就不是那個(gè)費(fèi)率嗎?費(fèi)率的話,應(yīng)該就是有那個(gè)期末余額嗎?期末余額的話,他是在貸方的。我這樣做對(duì)嗎?
你好,你所指的費(fèi)率是什么意思?你提問(wèn)的問(wèn)題根本不涉及費(fèi)率啊
比如,我們廠生產(chǎn)的鋁,然后再到別的廠加工變成鋁棒,再拿回來(lái),要怎么做分錄呢?
你好 外發(fā)加工,借;委托加工物資,貸;原材料 支付加工費(fèi),借;委托加工物資,貸;銀行存款等科目 收回,借;庫(kù)存商品,貸;委托加工物資