你好 可抵扣的增值稅計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額 核算,不計(jì)入固定資產(chǎn)入賬成本 這里的A選項(xiàng)的稅金不是指的可抵扣的增值稅
老師,這個(gè)稅金是不是不嚴(yán)謹(jǐn)?可抵扣的增值稅也屬于稅金,這個(gè)就不能計(jì)入吧?
老師,請(qǐng)問這題是不是,不太嚴(yán)謹(jǐn)啊,委托加工物資后續(xù)用于加工應(yīng)稅消費(fèi)品才可以抵扣不是嗎?如果加工的不是應(yīng)稅消費(fèi)品也能嗎,還是我理解的有誤差。
老師,這個(gè)增值稅不是屬于價(jià)外稅,怎么也可以所得稅稅前扣除呢
資料7的進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)?老師們講的不一樣,有的老師說接待客戶屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可以抵扣,有的老師說屬于個(gè)人消費(fèi),不可抵扣進(jìn)項(xiàng)!如果進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額能不能作為加計(jì)抵減的基數(shù)?
你好,老師。 我們公司這個(gè)月購(gòu)買手機(jī)給員工,所屬權(quán)是屬于公司??罟珜?duì)公轉(zhuǎn),屬于辦公用品嗎?這樣的話是不是也能一次性計(jì)入當(dāng)年費(fèi)用,所得稅前扣除。進(jìn)項(xiàng)稅是不是也能抵扣增值稅。
報(bào)關(guān)單中有2項(xiàng)商品,第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷,第2項(xiàng)出口退稅,問在申報(bào)出口明細(xì)表時(shí)候,出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)18位+0+項(xiàng)號(hào),這個(gè)項(xiàng)號(hào)是01還是02?
老師好,本開六個(gè)點(diǎn)票,讓開九個(gè)點(diǎn)票,說差3個(gè)點(diǎn)會(huì)單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問這賺取的3個(gè)點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費(fèi)用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按什么交的,假如第二季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi),他是按第二季度計(jì)提的工資交,還是按第一季度+第二季度計(jì)提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米,,可以申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)嗎?
老師,我是一家建筑勞務(wù)公司。我下設(shè)的有三個(gè)工程隊(duì)。個(gè)人我按照工人名單進(jìn)行了申報(bào),來了工程款后我可以直接打款到三個(gè)隊(duì)長(zhǎng)的賬戶嗎?由隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)行代發(fā)。
老師你好,我報(bào)8月增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅不夠,不能把9月的進(jìn)項(xiàng)稅也勾選上嗎?
請(qǐng)問老師,我報(bào)稅的時(shí)候勾選抵扣,只能勾選8月的嗎?9月的為啥勾選不了?
老師就是谷物加工,,進(jìn)一些谷回來打成米,,有時(shí)候也會(huì)進(jìn)米打包出去售賣,這種企業(yè)是屬于什么企業(yè)?
個(gè)人開具勞務(wù)修理修配勞務(wù)發(fā)票,個(gè)稅按勞務(wù)報(bào)酬繳納還是經(jīng)營(yíng)所得繳納, 這個(gè)人辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照但是沒有辦理稅務(wù)登記,屬于持續(xù)經(jīng)營(yíng)
老師,就是說,題目答案正確,是嗎
你好,是的,這個(gè)題目A選項(xiàng)是正確的