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一個公司 借:庫存商品 托盤 175172.41 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額 28027.59 貸:應(yīng)付賬款 203200 借:應(yīng)付賬款203739 貸:銀行存款203739 發(fā)票金額203200 轉(zhuǎn)賬金額203739 請問賬務(wù)怎么處理

2020-03-11 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-11 09:02

后面沒有交易話,多付款這個做借營業(yè)外支出 貸應(yīng)付賬款 203739-203200

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后面沒有交易話,多付款這個做借營業(yè)外支出 貸應(yīng)付賬款 203739-203200
2020-03-11
你好,紅字借:庫存商品 負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費-進項稅額 負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)? 你好沖紅了,所以你認(rèn)證進項稅額就需要轉(zhuǎn)出了,這要是不沖紅 可以不用轉(zhuǎn)出
2021-05-27
您好,這個是全部的嗎
2023-06-19
都是可以的,只是業(yè)務(wù)發(fā)生時間先后順序不同
2025-04-17
你好! 一般是做第一個分錄的
2020-12-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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