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我們公司是上海市的小規(guī)模納稅人,剛發(fā)現(xiàn)2個(gè)問題 1:19年10月份工資(11月份發(fā)放)漏申報(bào)個(gè)人所得稅了, 請問怎么辦? 2:申報(bào)后的個(gè)稅和工資表上不一致怎么辦? 3:本來應(yīng)該按上個(gè)月工資表申報(bào),結(jié)果按當(dāng)月的工資表申報(bào)了,怎么辦?

2020-03-07 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-03-07 14:21

你好,去大廳修改去年的申報(bào)表就可以解決的

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快賬用戶5220 追問 2020-03-07 14:44

申報(bào)后的個(gè)稅和工資表不一致怎么辦啊?

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齊紅老師 解答 2020-03-07 14:44

如果少了就補(bǔ)提,多了下月少提

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你好,去大廳修改去年的申報(bào)表就可以解決的
2020-03-07
您好,把扣的五險(xiǎn)一金(比如500)在3月份做成正常的工資,直接發(fā)放500,再按正常的工資500申報(bào)個(gè)稅
2025-03-26
同學(xué),你好 按照實(shí)際填寫就行,這個(gè)沒問題的呃
2023-03-14
你好,發(fā)放工資的次月申報(bào)個(gè)稅,你應(yīng)該在二月份申報(bào)個(gè)稅。 報(bào)12月份和一月份的。 申報(bào)12月份和一月份的。
2022-01-05
你好,發(fā)放的次月申報(bào),不會(huì)對不上呀
2022-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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