你們是買斷式的代銷呢,還是只是幫助代銷?
你好,問一下小規(guī)模納稅人在網(wǎng)上幫農(nóng)戶賣水果,已經(jīng)簽訂了代銷售合同,賬務(wù)怎么處理
想請教你個問題 新開的藥店 4月份的時候開了普票出去 已經(jīng)申報了 因為小規(guī)模納稅人月收入沒有超過10萬所以免交稅金 實際的收入是在5月份的銷售系統(tǒng)做的 也是在5月份收款的 這個賬務(wù)怎么處理呢 這個問題你能先幫我解答一下么
你好,老師,我想問下小規(guī)模納稅人網(wǎng)上代開的增值稅專用發(fā)票,開錯了,并且稅務(wù)局已經(jīng)扣款了,當(dāng)月票,應(yīng)該怎么處理?
是沒有開進(jìn)來。就是我們施工方和建設(shè)費(fèi)沒有簽訂合同,我們施工方也沒有和下面的分包公司和材料供應(yīng)商簽訂合同,但是我們施工已經(jīng)收了一千多萬的工程進(jìn)度款了,現(xiàn)在我們從四月一號就是一般納稅人,但是前面第一季度還是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在第一季度收的是一千多萬工程進(jìn)度款如何處理賬務(wù),怎么處理增值稅和企業(yè)所得稅
你好,我們是一家小規(guī)模納稅人的物業(yè)公司,我公司去年和一家裝修公司簽訂了一個施工合同,合同約定對方公司購買及安裝欄桿事項,欄桿是為了規(guī)范小區(qū)道路,當(dāng)時是做的成本,現(xiàn)在用不了那么多欄桿,我們公司決定賣了,請問如何做賬務(wù)處理呢?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
幫助,我們收取服務(wù)費(fèi)
交付商品 借:受托代銷商品 貸:受托代銷商品款 受托方實際銷售商品,委托方收到代銷清單 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:受托代銷商品款 貸:受托代銷商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)算貨款和手續(xù)費(fèi) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入 (或其他業(yè)務(wù)收入)
但是我們是小規(guī)模,而且委托方是農(nóng)戶沒辦法給我們開票,
我們要交的增值稅是所有的收入嗎,
1.可以代開,或者從合作社開 2.那就把增值稅進(jìn)項稅去掉就行
我想問一下,有沒有一種方式不交所有得增值稅,
你們按照手續(xù)費(fèi)交增值稅,沒有達(dá)到起征點(diǎn)的,可以免稅
按手續(xù)費(fèi)交增值稅什么意思
你不是向農(nóng)戶收取手續(xù)費(fèi)嘛,幫人家賣東西的手續(xù)費(fèi),你的收入
你還說我們收取的手續(xù)費(fèi)算收入嗎,但是所有的錢都是進(jìn)我們的賬戶,然后我們在給他
手續(xù)費(fèi)算收入呢嗎?因為你不就是扣手續(xù)費(fèi)也盈利的嗎?你返還給對方的不用做收入。收到錢的時候掛往來就行。
應(yīng)為我們是在網(wǎng)上賣,那個錢買了進(jìn)我們賬戶,轉(zhuǎn)出去的賬戶又不一樣了
轉(zhuǎn)出的時候你不是給農(nóng)戶轉(zhuǎn)出去了嗎?你肯定給你錢的人是買你東西的人吧,你給錢的人士給你提供東西的人吧,不可能是一個賬戶。
老師看下
就在最后一條分錄上,你確認(rèn)手續(xù)費(fèi)收入的時候計提增值稅就行。
所以這樣稅法上是可以的嗎?
可以的,都是按照合同規(guī)定的服務(wù),按照增值稅的政策計提增值稅,沒有偷稅漏稅,當(dāng)然可以的