你好,同學(xué)。 借 應(yīng)收賬款 貸 營業(yè)收入 200萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 26
銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)200000元,增值稅率13%,開具專用發(fā)票,已辦妥托收手續(xù),貨款尚未收回.I(會(huì)計(jì)分錄)
銷售給光明公司甲產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票,內(nèi)列貨款20000元,增值稅3200元,辦妥托收貨款手續(xù),款項(xiàng)尚未收到 寫會(huì)計(jì)分錄
1)甲公司為增值稅一般納稅人,2020年9月1日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,貨款為150萬元,尚未收到,已辦妥托收手續(xù),適用的增值稅稅率為13%,產(chǎn)品成本100萬元。會(huì)計(jì)分錄是什么
2.銷售給A公司甲產(chǎn)品一批,售價(jià)計(jì)20000元,增值稅稅率為13%,增值稅2600元13同時(shí)代墊運(yùn)雜費(fèi)500元,按合同規(guī)定采用托收承付結(jié)算方式,現(xiàn)已辦妥托收手續(xù),貨款未收到。
甲公司為增值稅一般納稅人,2020?年?9?月?1?日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,貨款為?150?萬元,尚未收到,已辦妥托收手續(xù),適用的增值稅稅率為?13%,產(chǎn)品成本?100?萬元。編制甲公司(銷售方)銷售及結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄:
老師,公司在2023年處理了一臺(tái)車,當(dāng)時(shí)沒入賬,然后補(bǔ)入賬補(bǔ)提折舊了就清理了,但是當(dāng)時(shí)以10年時(shí)間來折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請(qǐng)教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個(gè)是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實(shí)習(xí)生月工資6000,個(gè)稅怎么計(jì)算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎?
旅行社開了10000元的專票給客戶稅點(diǎn)6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請(qǐng)問一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫存或許,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)付款,,這些都要做平嗎?
若是一個(gè)小規(guī)模的公司,現(xiàn)在一個(gè)月開票金額100萬,因?yàn)檫@家公司沒什么進(jìn)項(xiàng),怎么做可以不升為一般納稅人,怎么樣合理稅籌?
勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅以外,是不是申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅的時(shí)候還要報(bào)城建稅啥的。就是報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅的時(shí)候,不是開票的時(shí)候
資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債年末總數(shù)?資產(chǎn)總額末總數(shù)??100%,等于3%合理嗎。