你好同學(xué),這個(gè)是按14%計(jì)提的,但是你要具體使用的時(shí)候從這個(gè)計(jì)提里沖出來(lái),如果年度沒(méi)用完也不允許稅前抵扣的

老師 發(fā)放福利 是先計(jì)提 再發(fā)放嗎? 每月計(jì)提的話是按照工資的14%來(lái)計(jì)提嗎,不實(shí)際發(fā)錢嗎?
老師,每次都是先計(jì)提工資,再發(fā)放工資嗎?計(jì)提的是上個(gè)月工資,還是本月未發(fā)的工資?
企業(yè)所得稅匯算清繳福利費(fèi)是按實(shí)際發(fā)放工資還是計(jì)提工資的14 % 來(lái)計(jì)算稅前扣除金額?
公司員工工資是兩個(gè)月才發(fā)放,7~8月的人工工資9月才發(fā),之前每個(gè)月計(jì)提總會(huì)和實(shí)際發(fā)放有差異,工資這塊好費(fèi)時(shí)間計(jì)算,請(qǐng)問(wèn)老師以后我就按實(shí)際發(fā)放的兩個(gè)月做一次工資可以嗎?每月不再做計(jì)提可以嗎?
老師你好,2023年計(jì)提工資179800,實(shí)際發(fā)放169500,發(fā)生的福利費(fèi)3599,匯算清繳時(shí)福利費(fèi)的調(diào)整計(jì)算,是用計(jì)提的工資還是實(shí)際發(fā)放的工資來(lái)x14%
他收取的管理費(fèi)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
那我們已經(jīng)承擔(dān)了銷項(xiàng)稅。材料商開(kāi)出給被掛靠單位的進(jìn)項(xiàng)稅。被掛方是不是應(yīng)該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購(gòu)買的材料,材料商給被掛靠公司開(kāi)具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時(shí)扣除了我們的增值稅稅金。那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在9月份抵扣了,對(duì)方10月份要紅沖重開(kāi),我9月份需要補(bǔ)稅和滯納金嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下投資回報(bào)率怎么算
老師,個(gè)人出租商業(yè)用房,都需要繳納哪些稅,稅率是多少?
老師,請(qǐng)問(wèn),電商的銷售額,需要繳納印花稅嗎?
老師,我購(gòu)進(jìn)設(shè)備免費(fèi)給客戶試用2個(gè)月,若客戶用了覺(jué)得適合重新簽訂合同,要么購(gòu)買要么出租試用,那我購(gòu)進(jìn)來(lái)做庫(kù)存商品還是固定資產(chǎn)計(jì)提折舊呀?
企業(yè)所得稅中沒(méi)有發(fā)票但已經(jīng)記賬的費(fèi)用能抵扣嗎?
老師,2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表上傳錯(cuò)了,在哪里更正重新上傳呢?可以截圖看看嗎。


不發(fā)放嗎
不發(fā)放的情況下就無(wú)法稅前抵扣了,同學(xué)