你好,同學(xué),分錄是正確的。
老師?老師我們?cè)诰〇|買(mǎi)的飲水機(jī)開(kāi)的專(zhuān)票,分錄這樣做對(duì)嗎: 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
老師好,我們是一般納稅人收到一張3%的專(zhuān)票,買(mǎi)的辦公用品,借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款對(duì)不
我們買(mǎi)的配件,對(duì)方開(kāi)的普票,我分錄也要做應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,借周轉(zhuǎn)材料,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,這樣嗎
老師,稅控設(shè)備我280元入賬,本應(yīng)是:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:銀行存款;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅),貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。但我?guī)煾到涛沂沁@樣做的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅),貸:銀行存款。老師,像這樣做賬有什么不妥嗎?
3月酒水專(zhuān)票抵扣了,有誤。這樣做對(duì)嗎? 1、抵扣的分錄照做。 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 2、3月補(bǔ)充分錄: 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 3、申報(bào)表附表二填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿(mǎn)的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿(mǎn)會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢