你好,同學,分錄是正確的。

老師?老師我們在京東買的飲水機開的專票,分錄這樣做對嗎: 借:管理費用—辦公費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
老師好,我們是一般納稅人收到一張3%的專票,買的辦公用品,借管理費用應交稅費應交增值稅進項稅貸銀行存款對不
我買的辦公用的出庫單,對方開的專票,我記入管理費用,借管理費用,貸銀行存款嗎,還是要借管理費用,應交稅費,增值稅,貸銀行存款
我們買的配件,對方開的普票,我分錄也要做應交稅費,增值稅,進項稅額嗎,借周轉(zhuǎn)材料,應交稅費,增值稅,進項稅額,貸銀行存款,這樣嗎
老師,稅控設備我280元入賬,本應是:借:管理費用-辦公費,貸:銀行存款;借:應交稅費-應交增值稅(減免稅),貸:管理費用-辦公費。但我?guī)煾到涛沂沁@樣做的,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅),貸:銀行存款。老師,像這樣做賬有什么不妥嗎?
請教個問題:北京的公司沒有車指標 用了個人的車指標 這個車款咋從公司轉(zhuǎn)出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財務軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財務軟件是免費的嗎?
老師,殘保金申報是按申報個稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?