賣出的6萬還要繳納增值稅的
老師。我們公司有固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為190379.79的汽車。買了6萬?,F(xiàn)金。我想問下我的會(huì)計(jì)處理對(duì)不對(duì)?
老師,我想問一下 ,我們公司的賬 之前是代賬做的,固定資產(chǎn)沒有做固定資產(chǎn)卡片,是直接錄購(gòu)買的憑證,和計(jì)提折舊。 我現(xiàn)在想把固定資產(chǎn)錄到卡片里面去,是只用錄還有剩余價(jià)值的固定資產(chǎn)吧 ?金額 ,凈值都用剩余價(jià)值的數(shù)字吧?
你好!我們公司小規(guī)模納稅人,2019年10月購(gòu)入一輛汽車,當(dāng)時(shí)入賬把車價(jià)和購(gòu)置稅金額計(jì)入固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在我們出售42萬,賬面價(jià)值27萬,對(duì)方是個(gè)人不需要我們開票,但是我們公司做賬是不是需要二手車發(fā)票呢?那二手車發(fā)票的開票金額是42/(1+13%)對(duì)嗎?
老師好!我們是汽車銷售公司,公司1在我們這里買了一批車,總價(jià)300萬,做金融貸款放了150萬,掛賬150萬,現(xiàn)在他們不想在他們的賬面體現(xiàn)貸款買車,想做全款買車,他們公司就對(duì)公給我們打完全款,然后金融放貸的150萬用我們公戶對(duì)私退回給他們,請(qǐng)問,這樣是否存在涉稅風(fēng)險(xiǎn)?怎么做才好?
老師,我們是銷售汽車的公司如果我們公司買了兩臺(tái)新車兩百萬,不賣出去了,然后老板的意思讓當(dāng)固定資產(chǎn)折舊,他這樣子想對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場(chǎng)看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
電子稅務(wù)局能查到對(duì)應(yīng)單品可開票的庫(kù)存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按含稅價(jià)計(jì)算了,因?yàn)橹皼]有進(jìn)銷存按采購(gòu)合同單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財(cái)務(wù)報(bào)表跟年報(bào)都申報(bào)了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報(bào),怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因?yàn)槲逶聸]完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒確認(rèn),對(duì)方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?
傭金最多是五個(gè)點(diǎn)吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會(huì)計(jì)分錄各多少
通過二手市場(chǎng)里賣的。然后就是二手市場(chǎng)開出的普票
這個(gè)普票上的稅額,就是你們要確認(rèn)的銷項(xiàng)稅
這個(gè)普票不是我們公司開的。怎么確認(rèn)成我們公司的銷項(xiàng)稅呢
這個(gè)是你們先賣給二手市場(chǎng),二手市場(chǎng)再出售出去的吧