您好,廢鐵是你們的原材料嗎
老師,企業(yè)賣殘料廢鐵怎么做賬務(wù)處理和開具發(fā)票?
老師我們收的廢舊機(jī)械,拆解后,當(dāng)廢鐵賣,這個(gè)要怎么做賬,發(fā)票要怎么開,可以直接開廢鐵嗎?
老師 我們有鐵制品材料 拿過來的時(shí)候沒有入賬 現(xiàn)在要賣廢品賣了 我們也不需要開發(fā)票吧 怎么做賬
賣廢料怎么做賬老師,另外稅務(wù)上怎么處理
老師,公司整理成品庫,理出來一批貨,由于時(shí)間久遠(yuǎn),各種原因只能作廢鐵處理,原價(jià)是130萬,現(xiàn)在廢鐵處理賣了55000,收的是現(xiàn)金,沒開票,這個(gè)怎么做賬
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市付給對方租房費(fèi)一個(gè)月一付會(huì)計(jì)分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個(gè)科目具體舉例說明一下
老師,個(gè)體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價(jià)),銷項(xiàng)稅額1.3萬,稅管員說下個(gè)月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報(bào)稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時(shí)候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒有寫付款時(shí)間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項(xiàng),為什么要把這個(gè)往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個(gè)題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個(gè)按照有效年級(jí)率的方式計(jì)算。 第二提那個(gè)也是以970價(jià)格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個(gè)模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
是的
這殘料成本怎么和領(lǐng)用的原材料區(qū)分呢
您好, 借:銀行存款等 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本到“其他業(yè)務(wù)成本”科目 發(fā)票開具13%的稅點(diǎn)
殘料要做一次入庫估計(jì)殘料價(jià)值嗎?
您好,您這個(gè)如果是加工過程中產(chǎn)生的殘料【不是之前的原材料的話】 ,就應(yīng)該暫估入庫金額的