你好,主表填寫在那個位置
小規(guī)模納稅人,19年12月開了免稅發(fā)票并未去稅務(wù)局備案,在20年1月申報納稅時,只繳納了應(yīng)稅收入的稅額,現(xiàn)在怎么補救
19年12月小規(guī)模納稅人申報了一筆未開票收入90萬,20年10月份將這筆未開票收入沖紅了,請問在算連續(xù)12個月小規(guī)模納稅人收入不超過500萬時,這筆90萬的收入是不是需要減去?
老師,小規(guī)模納稅人賣牛本來是免稅的,但是21年開具了1%稅率的發(fā)票,并且繳稅6000,22年1月份開了紅字發(fā)票和藍字發(fā)票,現(xiàn)在怎么填寫小規(guī)模納稅人申報表
老師,小規(guī)模納稅人2022年1月份開的普票,稅率1%,當(dāng)季開了200多萬發(fā)票,所以4月份報稅時交了稅。但是去年12月份把其中一張張票面稅額為168元的開負數(shù)了,現(xiàn)在納稅申報怎么填?
老師您好,公司去年12月前是小規(guī)模納稅人,12月轉(zhuǎn)為一般納稅人。去年6月已申報未開票收入,現(xiàn)在如何開票做賬?去年小規(guī)模免稅,如果開專票,開幾個點票?
固定資產(chǎn)報廢清理,匯算清繳企業(yè)所得稅怎么填A(yù)105080和A105090表
現(xiàn)匯算清繳2024年度企業(yè)所得稅,因25年2月更正申報24年度增值稅,導(dǎo)致增值稅全年總額與24年財報不一致,有影響嗎?
現(xiàn)匯算清繳2024年度企業(yè)所得稅,因25年2月更正申報24年度增值稅,導(dǎo)致增值稅全年總額與24年財報不一致,有影響嗎?
請問:23年開票,5月開紅字發(fā)票,沖5月收入嗎
公司要注銷,這個數(shù)剛好是報廢的固定資產(chǎn)的累計折舊合計,這屬正常還是我所得稅表填錯了
老師,2024年8月付出去的一筆費用200元,沒給開發(fā)票。今年2025年又付了同樣的一筆費用200元,2025年4月把這400元的費用都開在一張普票上了。2025年還沒報2024年的匯算清繳。拿到這張發(fā)票在2025年4月份的賬里,該怎么做分錄?
所得稅匯算清繳期間費用明細表中一,第1行職工薪酬包括哪些?職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中第1行工資薪金支出包括哪些?
投訴舉報去哪里啊啊啊啊
請問A公司投資B公司百分之70的股份,A公司就B公司的母公司嗎?兩企業(yè)是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?年底要報年度關(guān)聯(lián)企業(yè)往來嗎?
農(nóng)藥銷售稅率是免增值稅嗎