您好,是的,此時這部分需要繳納企業(yè)所得稅的
小規(guī)模納稅人減免稅結轉到營業(yè)外收入,那么就造成了利潤增加了是嗎?那這樣企業(yè)所得稅也要交的呀
小規(guī)模的城建稅的減免計入了營業(yè)外收入,那么此部分要不要交企業(yè)所得稅
老師,請問一下我是小規(guī)模納稅人,開票 借庫存現金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 需要季度結轉免稅收入 借 應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入免稅收入嘛?那樣的話利潤表有營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅照樣繳納咯?還是說不需要做結轉營業(yè)外收入的分錄的吖
老師,小規(guī)模公司代開專票交了增值稅,城建稅,地方和教育費減免,但公司也享受45萬減免增值稅,那增值稅是季末結轉到營業(yè)外收入還是年末退稅結轉到營業(yè)外收入呀?
小規(guī)模納稅人季度銷售額未達到起征點,減免了增值稅。然后又轉到營業(yè)外收入,這樣又多交了企業(yè)所得稅,企業(yè)少交了增值稅,多交了企業(yè)所得稅,劃算嗎?