您好,學(xué)員,因為材料是為生產(chǎn)甲產(chǎn)品而持有的,其不會單獨銷售,題目中給出的‘預(yù)計銷售材料發(fā)生的稅金30萬’是陷阱,是沒有用的。材料是為生產(chǎn)甲產(chǎn)品而持有,因此其的可變現(xiàn)凈值是由甲產(chǎn)品來決定的,所以要通過甲產(chǎn)品的合同價格為基礎(chǔ)來倒算材料的可變現(xiàn)凈值。
這道題,但是不明白計算材料可變凈現(xiàn)值為啥沒有吧,材料的稅費考慮進去呢?老師
這道題,但是不明白計算材料可變凈現(xiàn)值為啥沒有吧,材料的稅費考慮進去呢?老師,看一下
計算為生產(chǎn)產(chǎn)品而持有的原材料是否減值 可不可以直接用原材料的成本和原材料的可變現(xiàn)凈值相比(產(chǎn)品售價-進一步加工成本-稅費) 不用必須先計算產(chǎn)品可變現(xiàn)凈值 看產(chǎn)品是否減值 再去計算原材料的
老師、不明白這道題 丁產(chǎn)品無合同部分的可變現(xiàn)凈值=(2200-110)×20%=418? 為什么不是(2200-1800)-110×20%=378呢 甲材料無合同部分的可變現(xiàn)凈值=(2200-600-110)×20%=298? 為什么不是(2200-1800)-600×20%-110×20%=258呢
你好,老師,材料的可變現(xiàn)凈值是產(chǎn)品的合同價-預(yù)計加工成本-稅費。這個稅費到底是產(chǎn)品的稅費還是材料的稅費呢,我做題的時候發(fā)現(xiàn)有時候減掉的是材料的稅費,有時候減掉的是產(chǎn)品的稅費呢,
個人獨資企業(yè),交個稅,比如平均每月收入5000元,一年是6萬,這個不可以像員工那樣減去每月5000來算嗎,只可以扣減完費用再算嗎
4.(單選題)(2022年)某航空公司為一般納稅人,不具有國際運輸經(jīng)營資質(zhì),2022年5月購進飛機零配件,取得的增值稅專用發(fā)票,注明金額600萬,稅額78萬;開展航空運輸服務(wù),開具增值稅普通發(fā)票,取得的收入,包括國內(nèi)運輸收入2000萬,國際運輸收入500萬;為客戶辦理退票,向客戶收取退票費收入10萬元,上述收入均分別核算,其中以上收入均含稅,該航空公司應(yīng)繳納增值稅()萬元。請問進項稅額不得抵扣的部分怎么算?
老師想咨詢一下融資租賃,我們首付付了八萬多,貸融資公司三十多萬。融資公司給我們開了四十多萬發(fā)票,還有一點利息沒開發(fā)票,老師利息我怎么做賬
老師,公司六月份買的固定資產(chǎn),設(shè)備已經(jīng)使用了,合同注明金額是186000,但是發(fā)票還沒來,計提折舊用含稅金額還是不含稅金額
個人獨資企業(yè),增值稅按收入申報,那個人所得稅也是按這個繳納嗎
請問給勞務(wù)派遣的員工發(fā)防暑費違規(guī)嗎?需要跟勞務(wù)派遣公司簽補充協(xié)議嗎?(原合同中沒有列明)
老師您好,電子發(fā)票專用發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了,怎么沖了再開?程序?
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個年的哪個文件號呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長期的還是只到27年結(jié)束
個人獨資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個季度收入3萬,增值稅是怎么算交的