借,單位管理費(fèi)用 貸,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊
老師,您好!我們是事業(yè)單位,每月計(jì)提折舊,會(huì)計(jì)分錄:借:累積盈余 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊,可以嗎?
單位是行政單位,固定資產(chǎn)去年忘記計(jì)提了,現(xiàn)在需要補(bǔ)提以前年度折舊,可以直接寫(xiě),借:累計(jì)盈余,貸,固定資累計(jì)折舊嗎?單位科目沒(méi)有以前年度損益調(diào)賬,只有,累計(jì)盈余,本期盈余,本期盈余分配,以前年度盈余調(diào)整等科目
老師 每月計(jì)提累計(jì)折舊的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣的 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:管理/銷售費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊(cè)么
老師,民宿租來(lái)的房子,裝修審批有個(gè)測(cè)繪費(fèi)3000,我入賬長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,要攤銷幾年,租賃期10年,裝修前已租1年,我感覺(jué)金額才3000元,不想按9年去攤銷,能用1年攤銷完嗎?
老師,紅沖掉去年一張45000的一張專票,一季度做賬時(shí),這個(gè)紅沖掉的發(fā)票,這個(gè)稅額該怎么處理,
老師,我們是海膽銷售公司,是跟漁民收的海膽,他們出海捕撈的,我們?cè)趺撮_(kāi)收購(gòu)票?需要什么資料?
老師,工資5000,我想按社保最低標(biāo)準(zhǔn)交社保,該怎么做?
老師您好,我們這邊做了暫估,暫估的時(shí)候是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-暫估,我們現(xiàn)在做匯算的時(shí)候票找不進(jìn)來(lái)了,需要調(diào)增,那我沖賬目上的暫估的話是不是應(yīng)該借:應(yīng)付賬款-藏藥貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
殘保金是稅錢(qián)工資還是稅后工資申報(bào)呢?是扣完社保后的工資呢?
老師,工資5000,我想按社保最低標(biāo)準(zhǔn)交,該怎么做?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有一份關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表三張表之間的勾稽關(guān)系,各種指標(biāo)分析和解讀的資料
老師您好!請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)是全年?duì)I收的千分之五,那這個(gè)全年?duì)I收是,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減去成本=全年?duì)I收?