您好,借 利潤分配-未分配利潤 貸 應(yīng)付股利 借 應(yīng)付股利 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 銀行存款
公司注銷,利潤總額是正數(shù),未分配利潤股東分紅要交個(gè)人所得稅,知道要交個(gè)稅為8千左右,怎么把報(bào)表做出來
公司注銷,利潤總額是正數(shù),未分配利潤股東分紅要交個(gè)人所得稅,知道要交個(gè)稅為8千左右,怎么把報(bào)表做出來
公司注銷,利潤總額是正數(shù),未分配利潤股東分紅要交個(gè)人所得稅,知道要交個(gè)稅為8千左右,怎么把報(bào)表做出來
請問老師,公司注銷,利潤總額是正數(shù),未分配利潤股東分紅要交個(gè)人所得稅,知道要交個(gè)稅為8千左右,怎么把報(bào)表做出來呢?
您好,我現(xiàn)在要注銷公司,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤數(shù)正數(shù),利潤表凈利潤是負(fù)數(shù),未分配利潤有數(shù),得交個(gè)人所得稅?怎么調(diào)一下
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經(jīng)考過了,之后計(jì)劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會(huì)不會(huì)影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計(jì)入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報(bào)幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計(jì)算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎
現(xiàn)在的意思就是只要做出報(bào)表就行,因?yàn)閮衾麧欉^高,需要多做費(fèi)用來沖減 怎么提前把報(bào)表做出來,得出個(gè)稅只要交8千元左右
您好,個(gè)稅8000 報(bào)表未分配利潤應(yīng)該為4萬左右 所以您需要將公司成立以來的未分配利潤調(diào)整為4萬左右,然后計(jì)算需要多少成本來沖減
我現(xiàn)在的凈利潤是184818.88,未分配利潤是431045.84,因?yàn)橛悬c(diǎn)困難,做幾個(gè)月的工資也不夠,因?yàn)橛悬c(diǎn)困難,做幾個(gè)月的工資也不夠,最好在匯算清繳前注銷掉,如果凈利潤為負(fù)數(shù),未分配利潤取一個(gè)點(diǎn),也就是43104.58,這種方法我會(huì)做。但是現(xiàn)在凈利潤是正數(shù),我想提前知道費(fèi)用做到多少才能達(dá)到我交的稅。怎么才能做到報(bào)表匹配
您好,您這個(gè)很難做啊。利潤太高了,總共40多萬,需要調(diào)減36萬。您有清算損失嗎。如果沒有清算損失很難辦的。 您這個(gè)未分配利潤加了今年的數(shù)嗎,加上就是61萬了,需要調(diào)減57萬 需要57萬費(fèi)用(沒有加上今年利潤)或者36萬費(fèi)用(已經(jīng)加上今年數(shù)) 而且如果一次虧損很大,稅務(wù)局也會(huì)質(zhì)疑的,所以8000是少了。
我不是很懂凈利潤和未分配利潤的勾稽關(guān)系,要注銷的話,如果凈利潤是負(fù)數(shù),未分配利潤就可以直接按25%來交個(gè)稅 ,如果凈利潤是正數(shù)的話,是不可以直接按未分配利潤的20%開交的吧(小規(guī)模納稅人20%) ,這個(gè)20%不分一般和小規(guī)模的吧
股東分紅不是根據(jù)未分配利潤來的嘛 ,來交個(gè)稅的嘛,不然是注銷不了的
老師有建議最好的辦法是什么
您好。25%是企業(yè)所得稅,而且你們屬于小微企業(yè)稅率為5%。 分配給股東的按照分紅20%所得稅 現(xiàn)在要注銷,先計(jì)算清算所得,就是資產(chǎn)負(fù)債的清算所得繳納清算所得稅。 所以如果要少交個(gè)稅,只能盡可能減少分紅所得。未分配利潤是企業(yè)經(jīng)營累計(jì)的利潤,是每年的凈利潤減去盈余公積累計(jì)出來的。所以你現(xiàn)在需要湊出 四五十萬的清算損失或者虧損才能交那么少