您好,借 利潤分配-未分配利潤 貸 應(yīng)付股利 借 應(yīng)付股利 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸 銀行存款

公司注銷,利潤總額是正數(shù),未分配利潤股東分紅要交個人所得稅,知道要交個稅為8千左右,怎么把報表做出來
公司注銷,利潤總額是正數(shù),未分配利潤股東分紅要交個人所得稅,知道要交個稅為8千左右,怎么把報表做出來
公司注銷,利潤總額是正數(shù),未分配利潤股東分紅要交個人所得稅,知道要交個稅為8千左右,怎么把報表做出來
請問老師,公司注銷,利潤總額是正數(shù),未分配利潤股東分紅要交個人所得稅,知道要交個稅為8千左右,怎么把報表做出來呢?
您好,我現(xiàn)在要注銷公司,資產(chǎn)負債表未分配利潤數(shù)正數(shù),利潤表凈利潤是負數(shù),未分配利潤有數(shù),得交個人所得稅?怎么調(diào)一下
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負3點,那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個入什么科目?可以加在油費里一起做嗎?
付出去的材料款,對方公司注銷了,錢已經(jīng)對公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個公司的往來,可以協(xié)商讓對方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項,是按季預(yù)繳審報?還是按月?
老師,我們公司涉及一個員工勞動糾紛,需要給對方補繳往年社保公積金,還涉及補發(fā)年終獎,稅局讓我們更正申報個稅,這是現(xiàn)在補繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會不會還涉及企業(yè)所得稅變動啊咋辦
老師,請問一下,如果退稅率的進項發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準,那這筆進項發(fā)票怎么做賬,謝謝
對于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個怎么操作
老師您好,我想請問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請細講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進項嗎?票面上面顯示免稅
現(xiàn)在的意思就是只要做出報表就行,因為凈利潤過高,需要多做費用來沖減 怎么提前把報表做出來,得出個稅只要交8千元左右
您好,個稅8000 報表未分配利潤應(yīng)該為4萬左右 所以您需要將公司成立以來的未分配利潤調(diào)整為4萬左右,然后計算需要多少成本來沖減
我現(xiàn)在的凈利潤是184818.88,未分配利潤是431045.84,因為有點困難,做幾個月的工資也不夠,因為有點困難,做幾個月的工資也不夠,最好在匯算清繳前注銷掉,如果凈利潤為負數(shù),未分配利潤取一個點,也就是43104.58,這種方法我會做。但是現(xiàn)在凈利潤是正數(shù),我想提前知道費用做到多少才能達到我交的稅。怎么才能做到報表匹配
您好,您這個很難做啊。利潤太高了,總共40多萬,需要調(diào)減36萬。您有清算損失嗎。如果沒有清算損失很難辦的。 您這個未分配利潤加了今年的數(shù)嗎,加上就是61萬了,需要調(diào)減57萬 需要57萬費用(沒有加上今年利潤)或者36萬費用(已經(jīng)加上今年數(shù)) 而且如果一次虧損很大,稅務(wù)局也會質(zhì)疑的,所以8000是少了。
我不是很懂凈利潤和未分配利潤的勾稽關(guān)系,要注銷的話,如果凈利潤是負數(shù),未分配利潤就可以直接按25%來交個稅 ,如果凈利潤是正數(shù)的話,是不可以直接按未分配利潤的20%開交的吧(小規(guī)模納稅人20%) ,這個20%不分一般和小規(guī)模的吧
股東分紅不是根據(jù)未分配利潤來的嘛 ,來交個稅的嘛,不然是注銷不了的
老師有建議最好的辦法是什么
您好。25%是企業(yè)所得稅,而且你們屬于小微企業(yè)稅率為5%。 分配給股東的按照分紅20%所得稅 現(xiàn)在要注銷,先計算清算所得,就是資產(chǎn)負債的清算所得繳納清算所得稅。 所以如果要少交個稅,只能盡可能減少分紅所得。未分配利潤是企業(yè)經(jīng)營累計的利潤,是每年的凈利潤減去盈余公積累計出來的。所以你現(xiàn)在需要湊出 四五十萬的清算損失或者虧損才能交那么少