您好!含的,實(shí)際上稅負(fù)率是用實(shí)際繳納的稅金除以不含稅收入
老師, 增值稅稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/銷售收入 這個(gè)進(jìn)項(xiàng) 含進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣稅額嗎?
增值稅的稅負(fù)等于應(yīng)交增值稅/當(dāng)月不含稅銷售收入,那這里的應(yīng)交增值稅是指銷項(xiàng)-認(rèn)證勾選平臺(tái)上的進(jìn)項(xiàng)稅額?還是指銷項(xiàng)-認(rèn)證勾選平臺(tái)上的進(jìn)項(xiàng)稅額-高鐵抵扣進(jìn)項(xiàng)-航天抵扣進(jìn)項(xiàng)?
內(nèi)銷企業(yè)算全年增值稅稅負(fù)是(總銷項(xiàng)-總進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)/總不含稅收入 這公式么?假設(shè)沒有進(jìn)項(xiàng)留抵的情況下。 出口企業(yè)算全年增值稅稅負(fù)是【(總內(nèi)銷銷項(xiàng)+出口免稅收入*征收率)-(總進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)】/(內(nèi)銷不含稅收入+出口免稅收入) 這公式么?
老師,增值稅的稅負(fù)率是用(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅的銷售額對嗎
請教老師一個(gè)問題, 稅負(fù)=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/當(dāng)期含稅銷售收入 實(shí)際繳納的增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳增值稅 是這樣的嗎?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)率公式是什么樣的 工商年報(bào)上的又有什么差別?
您好!企業(yè)所得稅稅負(fù)是用實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅除以不含稅收入 工商年報(bào)按財(cái)務(wù)報(bào)表上面申報(bào)