是的。超過800元就要交稅了。 不需要發(fā)票。只要你們互相之間的勞務(wù)協(xié)議即可
在校學(xué)生給老師幫忙所得的勞務(wù)費(fèi)用,800塊錢以上的要扣除20%的稅。這些扣稅可以申請退回來嗎?
勞務(wù)報(bào)酬所得按月或按次預(yù)交個(gè)人所得稅,那在次年匯算清繳時(shí),正確的計(jì)算方式是扣除20%的費(fèi)用和專項(xiàng)附加及六萬扣除額后的所得,乘以綜合所得稅稅率表減速算扣除數(shù),這樣勞務(wù)報(bào)酬一般都會(huì)產(chǎn)生退稅的吧,我的理解對嗎老師
老師:個(gè)人所得稅匯算清繳中,我有工資薪金收入129940.我有7筆勞務(wù)費(fèi)5416,每次都是在800元以下,當(dāng)月沒有繳稅,匯算清繳中,我要補(bǔ)繳個(gè)稅。勞務(wù)費(fèi)費(fèi)用扣除1320.這費(fèi)用扣除我不知是怎么算出來的?我補(bǔ)繳的個(gè)稅中,有勞務(wù)費(fèi)的補(bǔ)繳部分嗎?
老師,個(gè)人與公司簽訂勞務(wù)合同,公司代個(gè)人申報(bào)繳納勞務(wù)收入個(gè)稅,需要個(gè)人去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司嗎?可以依據(jù)申報(bào)勞務(wù)收入的金額列入費(fèi)用在企業(yè)所得稅做費(fèi)用扣除嗎?
老師您好,請問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤是20萬,之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使?fàn)I業(yè)利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計(jì)扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表,是修改加計(jì)扣除項(xiàng),那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計(jì)扣除這一欄
個(gè)人工資交個(gè)稅稅率是多少
有限合伙企業(yè)稅務(wù)局給核定的稅目有企業(yè)所得稅對嗎
老師計(jì)提社保只計(jì)提單位部分的嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤表里的凈利潤對嗎
一家汽車4S店,在銷售車時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場采購和出庫的差額正常范圍是多少,怎么做財(cái)務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?