實際抵減的時候做, 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅 借:管理費用 負數(shù)

我們是小規(guī)模,購買稅控盤時,分錄為: 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 那么,后面還有抵減嗎?
一、小規(guī)模納稅人購買防偽稅控系統(tǒng)的會計分錄 1、購買時: 借:管理費用 貸:銀行存款等 2、按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用 老師,下面按規(guī)定抵減,是指報稅的時候,這個費用與應交稅費相抵減的時候再做嗎?還是跟著第一步直接做?
小規(guī)模納稅人購買稅控系統(tǒng)只能做為管理費用,只做一個會計分錄借:管理費用 貸:銀行存款,給有其他沖減的分錄
購買稅控盤做借管理費用辦公費,貸庫存現(xiàn)金 抵減稅款的那個分錄是現(xiàn)在做還是以后交稅的時候再做
小規(guī)模購買稅控設備480元 技術維護費200 用銀行存款支付 我分錄是不是借管理費用680 貸銀行存款680 由初次購買可以全額抵減 借應交稅費-應交增值稅680 貸管理費用680 這樣做對嗎
公司的員工想跟公司借錢,公司不想收取利息,最多可以借給員工多少錢不用交稅?
固定成本中的長期借款利息在息稅前利潤時要不要扣除
員工每月工資4800固定的(沒有什么附加扣除的),年底想給員工發(fā)獎金20000,這個獎金單獨計算交個人所得稅,還是跟工資合并交劃算些???怎樣算個稅
老師,我想問一下,在晉e行里面開票 ,開的高速公路通行費電子發(fā)票,抬頭改了稅號填錯了票已經(jīng)開出來了,如何修改呢開的普票?
老師,您好。我想向您咨詢一個問題。我有一個代賬客戶,他有一張取得的成本發(fā)票,已經(jīng)被開票方?jīng)_紅了??墒俏以诎l(fā)票查詢里面,只看到被沖紅的藍字發(fā)票,沒有看到對應的紅字發(fā)票。我可以在電子稅務局里面,下載到紅字發(fā)票嗎?
小規(guī)模生成一般納稅人是當月生效還是次月生效?
老師,公司5月份買了一臺電腦,我給記入管理費用,辦公費了,現(xiàn)在改正的話,我要怎么做賬務處理?
老師,公司成本費用發(fā)票不夠,怎么辦
老師用報關單去配單的時候,為什么輸入報關單單號查詢找不到對應的報關單,采用報關單導入的模式電子口岸卡要一直插在電腦上嗎
有個工人不能提供自己的卡 用家人的卡發(fā)工資 這種咋出賬 報成他家人的個稅么
我們是小規(guī)模,并且到現(xiàn)在還沒有營業(yè)額,也是這樣做嗎?
沒有那就不做下面這個,只做你寫那個就可以