機動車銷售發(fā)票在網(wǎng)上可以勾選認證,直接計入到當期的進項稅金
甘老師您好,麻煩請問機動車銷售發(fā)票報稅時填到哪呀,是直接包含到本期認證相符的增值稅專用發(fā)票里嗎
老師您好,麻煩請問機動車銷售發(fā)票報稅時填到哪呀,是直接包含到本期認證相符的增值稅專用發(fā)票里嗎
老師您好,我想問下,報增值稅時附表二中第四項其他本期認證相符的增值稅專用發(fā)票一欄包括海關進口增值稅專用繳款書的金額嗎
老師,請問填寫增值稅及附加稅費申報表時本期有進項票也在認證平臺勾選了,但是還沒有銷項票,需要填寫表格里面的認證相符的增值稅專用發(fā)票信息嗎?
老師,企業(yè)在錄固定資產時,比方說一起買了10把椅子也需要一個一個錄入是嗎,一個固定資產一個編碼
我想咨詢一下,我這邊公司有個員工,在兩個公司有工資,我這邊的工資是扣除社保的工資,而另外一個公司的工資是社保那邊的工資,現(xiàn)在問題是這個員工準備辭職了,還有就是已經(jīng)欠員工三年的工資都沒有發(fā)放。但是個稅都申報了,在我公司這邊的工資說是勞務費,老 板說是太高,現(xiàn)在需要從工資總數(shù)里減去公司代員工支付的社保這部分,說是需要員工自己承擔,現(xiàn)在領導說看看能不能更正申報,總金額要少10萬元,讓財務想想怎么處理,問題當時沒發(fā)的工資都已經(jīng)申報個稅了,而且企業(yè)所得稅匯算清繳時也沒有調增,現(xiàn)在已經(jīng)好幾年了,最后給員工結算工資,現(xiàn)在說是重新調整工資,每月少2000元,下來整體少10萬左右,現(xiàn)在領導讓想想辦法看看怎么調整比較合適
老師,我們的品牌要接通美團,有相關這方面的經(jīng)驗嗎,還有美團小程序
稅務局提示 申報列支的2023年成本費用遠超過已經(jīng)取得的成本費用發(fā)票金額,該怎么查自己有沒有存在
你好,物業(yè)會計,老板在小作坊做了一批欄桿圍擋,但是沒有發(fā)票,找了3000塊錢的加油票,可以用嗎,能一下子入這么多油費錢嗎,入油費票是不是得有住酒店費用和過路費之類的
老師,租賃合同的印花稅稅率是多少
老師,居民企業(yè)之間借款,取得利息收入,增值稅6%,企業(yè)所得稅要交嗎,一般納稅人
老師,我們屬于商貿行業(yè),現(xiàn)在貨已發(fā)走,收入不知道是多少,怎樣做賬?
老師,新公司2025.8.5營業(yè)執(zhí)照下來,已經(jīng)稅務登記了,本月需要報個人所得稅嗎
老師?,什么票據(jù)是無條件支付的委托,什么時候又是無條件支付的承諾,我總是無法區(qū)分,會記混
不需要單獨填哈?就只填所有抵扣認證的合計就行?
老師還在嗎?
是的,和專票一樣進行申報
老師我這個真的不用填到第二十行進行進項稅額轉出嗎
但是這個當時拿來發(fā)票進行了退稅認證,不是抵扣認證
這不是開具的紅字發(fā)票嗎,紅字進項稅和當期的進項稅金進行合并抵扣,不需要轉出
好的麻煩您了,老師我開了一張打印紙稅率為3的普票,但是報稅時發(fā)現(xiàn)沒有填3%的地方呢
有3%的稅率,你在附表一那找找
我拍的這個圖就是表一的,倒是有3%的,但是他是在簡易計稅方法計稅里的,可以嗎
是屬于簡易計稅那里的,你在那填寫
那填這就可以哈?
是的,這樣就能顯示出來3%的稅率了
說申報失敗真的要填
但是我當時是退稅認證,都沒進進項。我要是現(xiàn)在填了轉出那我等于就虧了11769.03啦
具體的你可以咨詢一下你們的稅管專員。