機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票在網(wǎng)上可以勾選認(rèn)證,直接計(jì)入到當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅金
甘老師您好,麻煩請(qǐng)問(wèn)機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票報(bào)稅時(shí)填到哪呀,是直接包含到本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里嗎
老師您好,麻煩請(qǐng)問(wèn)機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票報(bào)稅時(shí)填到哪呀,是直接包含到本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里嗎
老師您好,我想問(wèn)下,報(bào)增值稅時(shí)附表二中第四項(xiàng)其他本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票一欄包括海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)的金額嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí)本期有進(jìn)項(xiàng)票也在認(rèn)證平臺(tái)勾選了,但是還沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)票,需要填寫(xiě)表格里面的認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票信息嗎?
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開(kāi)票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫(xiě)摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書(shū)面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫(xiě)合同號(hào),請(qǐng)問(wèn)合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
不需要單獨(dú)填哈?就只填所有抵扣認(rèn)證的合計(jì)就行?
老師還在嗎?
是的,和專票一樣進(jìn)行申報(bào)
老師我這個(gè)真的不用填到第二十行進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
但是這個(gè)當(dāng)時(shí)拿來(lái)發(fā)票進(jìn)行了退稅認(rèn)證,不是抵扣認(rèn)證
這不是開(kāi)具的紅字發(fā)票嗎,紅字進(jìn)項(xiàng)稅和當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅金進(jìn)行合并抵扣,不需要轉(zhuǎn)出
好的麻煩您了,老師我開(kāi)了一張打印紙稅率為3的普票,但是報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有填3%的地方呢
有3%的稅率,你在附表一那找找
我拍的這個(gè)圖就是表一的,倒是有3%的,但是他是在簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅里的,可以嗎
是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅那里的,你在那填寫(xiě)
那填這就可以哈?
是的,這樣就能顯示出來(lái)3%的稅率了
說(shuō)申報(bào)失敗真的要填
但是我當(dāng)時(shí)是退稅認(rèn)證,都沒(méi)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)。我要是現(xiàn)在填了轉(zhuǎn)出那我等于就虧了11769.03啦
具體的你可以咨詢一下你們的稅管專員。