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你好,建筑公司以前外地預(yù)交增值稅留底稅額,本期申報(bào)用到留底稅額,請(qǐng)問附加稅怎么填寫

2019-12-07 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2019-12-07 15:41

您好,異地預(yù)繳的稅額是在附表4填寫,稅金會(huì)到主表28欄好像,附加稅根據(jù)主表最后的應(yīng)交稅金自動(dòng)計(jì)算。

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您好,異地預(yù)繳的稅額是在附表4填寫,稅金會(huì)到主表28欄好像,附加稅根據(jù)主表最后的應(yīng)交稅金自動(dòng)計(jì)算。
2019-12-07
你好!發(fā)截圖過來看看
2022-07-06
?你申報(bào)增值稅-這個(gè)退稅金額,按這個(gè)去填寫一般增值稅,
2021-07-13
可以的,可以抵扣的。
2022-08-01
您好,是之前申請(qǐng)了增值稅留底退稅嘛?
2023-04-03
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